你好同學(xué),你開(kāi)發(fā)票給總包是借應(yīng)收賬款,代發(fā)工資就 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款

建筑勞務(wù)公司開(kāi)票給總包,通過(guò)民工工資專(zhuān)戶(hù)總包直接發(fā)給民工,勞務(wù)公司開(kāi)的發(fā)票(普票)怎么做賬? 一部分是建筑公司通過(guò)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)放工資 一部分是建筑公司打款到勞務(wù)公司,由勞務(wù)發(fā)放工資,那么建筑公司不通過(guò)勞務(wù)公司的銀行走賬,我們勞務(wù)公司也要做賬嗎?如果要做怎么做建筑公司民工專(zhuān)戶(hù)那個(gè)的賬呢?
你好,我們是勞務(wù)公司,開(kāi)分包票給總包,然后總包通過(guò)專(zhuān)戶(hù)發(fā)放工資,給了我們回單和工資表,那我們做分錄該怎么做呢發(fā)放的時(shí)候不是通過(guò)我們的賬戶(hù),借應(yīng)付職工薪酬,貸什么呢
老師,您好。建筑勞務(wù)公司,總包方通過(guò)農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù)代發(fā)工資,我們公司賬戶(hù)處理怎么做?例如項(xiàng)目100萬(wàn),開(kāi)票給總包100萬(wàn),30萬(wàn)總包直接發(fā)放給農(nóng)民工,70萬(wàn)總包支付給我公司賬戶(hù)。借銀行70 借應(yīng)收賬款30 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B銷(xiāo)項(xiàng)100 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付職工薪酬30? 這個(gè)是理想狀況,要是工資申報(bào)沒(méi)有付完30萬(wàn)要怎么處理多余出來(lái)的部分呢?
老師,你好,請(qǐng)教一下,我公司有一個(gè)項(xiàng)目,總包代付農(nóng)民工工資,但是總包不要發(fā)票,就叫我把工資表給他就行了,那我應(yīng)該怎么做分錄,借 :工程施工—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 —工資 借應(yīng)付職工薪酬 —工資 貸:應(yīng)該是什么?
老師,我們是承包方,勞務(wù)分包出去給各包工頭,包工頭們提供勞務(wù)發(fā)票給我們公司,但農(nóng)民工工資是由業(yè)主直接通過(guò)農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù)發(fā)給工人了,這個(gè)賬我們公司應(yīng)該怎么做?
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車(chē)輛為啥要消費(fèi)稅視同銷(xiāo)售 書(shū)上說(shuō)移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來(lái) 第三個(gè)問(wèn)題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞?lái)確定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤(rùn)總額假設(shè)1000萬(wàn)是把永久性差異比如罰款100萬(wàn)給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來(lái)就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來(lái)走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒(méi)發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開(kāi)票15萬(wàn),增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開(kāi)具收入正數(shù)5萬(wàn),未開(kāi)票負(fù)數(shù)5萬(wàn),填寫(xiě)增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬(wàn),現(xiàn)主表匯總是0,分類(lèi)2是正數(shù)5萬(wàn),這樣對(duì)嗎?還是說(shuō)2那很也是填寫(xiě)0呢?
老師認(rèn)繳100萬(wàn)還沒(méi)有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢(qián)。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒(méi)結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢(qián)的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有建筑機(jī)械,可以開(kāi)建筑機(jī)械發(fā)票嗎?

