三季度的季初數(shù)據(jù)是6月底的數(shù)據(jù)
老師,請問,申報季度企業(yè)所得稅,上面有個數(shù)據(jù)說要填季初數(shù)據(jù)跟季末數(shù)據(jù)的,現(xiàn)在是第二季度了,3月份的季末數(shù)據(jù)就是第二季度的季初數(shù)據(jù)嗎?
老師,所得稅申報表上有欄從業(yè)人員、資產(chǎn)總額信息要填報,分四個季度,有季初、季末兩欄。比如三季度的季初數(shù)據(jù)是7月份的數(shù)據(jù)還是6月底的數(shù)據(jù)?
老師企業(yè)所得稅季度申報中。最初需要填寫的資產(chǎn)總額季末數(shù)從哪得來?四季度季初是三季度季末數(shù)。四季度季末是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計期末余額數(shù)么?
老師,所得稅季度申報,季初資產(chǎn)總額與季末資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負債表直接填寫,還是要除以2之后的數(shù)填寫呢。比如是填些3季度末的數(shù)據(jù),是直接取9月底的數(shù)據(jù),還是用(7月初資產(chǎn)總額+9月末資產(chǎn)總額)/2
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
不是填7月的數(shù)據(jù)哈
不是填7月的數(shù)據(jù)。直接填6月底數(shù)據(jù)
好的,謝謝老師
不用謝謝,有幫到你就好,請五星好評!