你好,有做收入,對(duì)應(yīng)成本可以暫估入賬,
老師,新成立的個(gè)體戶還沒核定征收,9月開了8.9萬的普票,沒有成本,請(qǐng)問可以把10月份收到的費(fèi)用票記入9月份賬目嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶查賬征收,到9月底是8.9萬,因?yàn)楦r(nóng)民采購,沒有成本發(fā)票,這個(gè)公司的個(gè)稅是好多
老師,麻煩咨詢一下,我12月份辦了一個(gè)個(gè)體戶,當(dāng)時(shí)還未核定稅額,12月開了一張10萬元的普票,沒有成本票,1月份才辦理的核定征收,1月份報(bào)稅是不是要按照查賬征收的方式繳稅,怎樣可以不交或者少交稅
請(qǐng)問個(gè)體戶核定征收改成查賬征收,10月份開始在自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)經(jīng)營所得稅,申報(bào)的1-9月的累計(jì)收入和成本費(fèi)用,之前都是沒有賬的,那是不是要從7月份開始做賬?還是要從一月份就開始?
請(qǐng)問個(gè)體戶核定征收改成查賬征收,10月份開始在自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)經(jīng)營所得稅,申報(bào)的1-9月的累計(jì)收入和成本費(fèi)用,之前都是沒有賬的,那是不是要從7月份開始做賬?還是要從一月份就開始?
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請(qǐng)問在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
咨詢行業(yè),沒有成本,只能以后開些招待費(fèi)什么的回來,但就是不知道現(xiàn)在能先做些費(fèi)用進(jìn)去么?
咨詢服務(wù)可以做人員工資,做進(jìn)去,做成本
8萬元的通過走勞務(wù)費(fèi),一個(gè)超800元就要交稅了呢,通過工資的話要找好多人
你沒有員工啊,員工工資做成本 那就不是勞務(wù)費(fèi)啊
員工這個(gè)減除費(fèi)用扣除是5000 一個(gè)月,不是800