,這個(gè)公司的個(gè)稅是好多=(8.9-0.5*9)*10%-0.15*50%=0.145萬(wàn)
這是個(gè)體戶(hù)查賬戶(hù),9月份有開(kāi)一張發(fā)票的不含稅收入為17875.84 請(qǐng)問(wèn)我這么填是否正確?因?yàn)樘崾疚催_(dá)到起征點(diǎn),但是我開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)用發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)查賬征收,到9月底是8.9萬(wàn),因?yàn)楦r(nóng)民采購(gòu),沒(méi)有成本發(fā)票,這個(gè)公司的個(gè)稅是好多
老師您好,目前在代理記賬公司,有個(gè)個(gè)體戶(hù)是查賬征收的,從23年4月到現(xiàn)在,沒(méi)有給這家個(gè)體戶(hù)辦個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅,也沒(méi)有跟個(gè)體戶(hù)老板要成本票,現(xiàn)在個(gè)體戶(hù)老板已經(jīng)開(kāi)出21萬(wàn)多的銷(xiāo)售收入額,成本目前為0,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢?
老師:您好!香請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我開(kāi)了一家個(gè)體戶(hù),需要經(jīng)營(yíng)范圍是設(shè)計(jì)(園林景觀設(shè)計(jì))和設(shè)計(jì)咨詢(xún),2023年是核定征收,今年1月份開(kāi)始是查賬征收,2023年底開(kāi)了一張咨詢(xún)費(fèi)的發(fā)票,款項(xiàng)到這個(gè)月才收到。個(gè)體戶(hù)今年改成查賬征收,那去年開(kāi)發(fā)票的款項(xiàng)到賬,支取這筆設(shè)計(jì)費(fèi)是否需要成本發(fā)票?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,因?yàn)槎悇?wù)政策改變需要注銷(xiāo)掉變成查賬征收的個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但是有開(kāi)發(fā)票還未收款的這種客戶(hù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)以后,對(duì)公賬戶(hù)也跟著注銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)款怎么收回呢?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
0.15*50%是什么意思
這個(gè)公司的個(gè)稅是好多=((8.9-0.5*9)*10%-0.15)*10000*50%=1450
-0.15是啥,不懂
就是速算扣除數(shù)1500的呀
哦,一下沒(méi)想起來(lái),
不客氣,祝你工作順利,方便的話(huà)給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ)切勿回復(fù)!