同學(xué),你好 是的,需要按照查賬征收
提問:我們單位現(xiàn)在籌建期的支出都在開辦費(fèi)中核算,12月份開始公司就有收入了,是不是就可以開始攤銷這個(gè)開辦費(fèi)了?攤銷時(shí),賬務(wù)上是一次攤銷進(jìn)相關(guān)費(fèi)用或者成本,但是1月份申報(bào)所得稅的時(shí)候是不是要按照規(guī)定按照5年分?jǐn)?的金額申報(bào)應(yīng)納稅所得額
老師,你好,請(qǐng)問1月份辦理了一個(gè)個(gè)體工商戶的工商營業(yè)執(zhí)照,2月份申請(qǐng)定額征收,2月份時(shí)系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)的定額征收已經(jīng)申核通過,但在3月份時(shí)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局撤消申請(qǐng),不通過申請(qǐng)的定額征收,當(dāng)時(shí)在3月份時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)不通過申請(qǐng),所以3月份通過私戶收取了貨款并且開了發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)貨款我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理,還有對(duì)公帳戶是要在拿到營業(yè)執(zhí)照后多久去辦理的
老師,麻煩咨詢一下,我12月份辦了一個(gè)個(gè)體戶,當(dāng)時(shí)還未核定稅額,12月開了一張10萬元的普票,沒有成本票,1月份才辦理的核定征收,1月份報(bào)稅是不是要按照查賬征收的方式繳稅,怎樣可以不交或者少交稅
你好 老師 我們個(gè)體戶 第一季度開了四十多萬 因?yàn)橹笆呛硕ㄕ魇?現(xiàn)在被告知開超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個(gè)稅, 最后實(shí)在沒辦法只能交稅的時(shí)候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開一些收入票或者不開票 明年匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)季度多交的幾萬塊錢退稅退回來
你好老師!麻煩咨詢下,我們有個(gè)個(gè)體戶今年2月份注冊(cè)成立,7月份稅務(wù)上完成登記,被核定征收的個(gè)體工商戶,7-9月份季度開票超過了30萬元,并且也按時(shí)申報(bào)繳納了增值稅和個(gè)稅,累計(jì)今年11月份,開票不含稅金額110萬元,稅務(wù)專管員通知要核定查賬征收,補(bǔ)繳稅款,由于沒有成本進(jìn)項(xiàng)說要按25%征收個(gè)人所得稅,這個(gè)合理嗎?麻煩老師給指點(diǎn)一下。非常感謝!
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
在申報(bào)查賬征收的個(gè)稅時(shí),成本應(yīng)該填寫哪些,比如說人員工資什么的可以嗎
同學(xué),你好 工人工資可以的
還有購買的其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的物品(無發(fā)票)可以嗎
同學(xué),你好 沒有發(fā)票不可以的