你好,小規(guī)模納稅人收入分錄是 借:銀行存款 應(yīng)收賬款等科目 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
老師你好,我們是一家酒店,在煙酒店購買兩條煙460元,款未付,購買時會計做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 460 貸:應(yīng)付賬款 460, 次日煙酒店老板在我們酒店住宿消費(fèi)180元,會計做分錄 借:應(yīng)收賬款 180 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 180,月底酒店用煙錢抵住宿費(fèi),財務(wù)怎么做分錄?
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認(rèn)收入了分錄是借:銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應(yīng)該怎么做呢
我們是藥店。小規(guī)模納稅人。收入確認(rèn)分錄借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就好了?。那普通發(fā)票不做稅了?
我是做酒店的,我們是小規(guī)模納稅人,那么我們做收入,是不是按照以下會計分錄來做,請指導(dǎo)下,感謝 酒店收入做會計分類 借:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金一一銷項稅
你好老師,請問小規(guī)模先開發(fā)票的會計分錄,借:應(yīng)收賬款**單位:貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。后期收到款的會計分錄,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款**單位。一般納稅人先開發(fā)票會計分錄是借:應(yīng)收賬款**單位,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(銷項稅),一般納稅人請問后期收到款的會計分錄是?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
酒店只有銷項稅,沒有進(jìn)項稅吧,那報季度稅,是按照這3個月中每個月做的會計分錄中應(yīng)交增值稅相加的總數(shù)去交稅嗎?這個應(yīng)交增值稅是: 借方的10%嗎?
你好,季度增值稅=季度總的不含稅收入*增值稅征收率?
也就是利潤表的收入嗎?
你好,是的,是這樣的
季度增值稅=利潤表收入*增值稅征收率?是這樣嗎?那如果是這樣,我們做的會計科目中,應(yīng)交增值稅也要匯總3個月的,然后一起報稅?
你好,是的,是這樣的
那這樣不是重復(fù)報稅了嗎?
你好,你認(rèn)為是如何重復(fù)了呢,麻煩提供給一下過程,謝謝?
會計科目中,應(yīng)交增值稅也要報,本來就是收入里扣10%的,然后報表中的收入也要報,是不是重復(fù)了呢
你好,只是根據(jù)收入申報,只有申報一次,哪來的重復(fù)呢 本來就是收入里扣10%的,我國增值稅沒有10%的說法啊
那到底扣多少呢?
你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*1%?