你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用 ,金額大的計(jì)入長期待攤
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財(cái)務(wù)系統(tǒng),帳目很亂,現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù),統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤報(bào)表,但是遇到一個(gè)難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本,我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長沙市有一個(gè)店鋪,老板銷售經(jīng)理都在這邊,新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍,房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓,供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
老師好,(內(nèi)賬,不涉及稅)總部不賣貨,統(tǒng)一給下面幾個(gè)店度房租裝修費(fèi),然后統(tǒng)一采購給貨物下面分公司,分公司有收入了,交給總部,這三種的分錄咋做呢?(我設(shè)想是把分店看作一個(gè)部門,設(shè)二級(jí)明細(xì)科目,因?yàn)槔习逑胫烂總€(gè)店的損益,所以要分開) 重點(diǎn)時(shí)分店的利潤核算是店里的總收入減35%成本減8%的房租減店員工資和費(fèi)用,這個(gè)總部的算法又不一樣,不知道怎么弄了 但是分公司
我們是房地產(chǎn)企業(yè),租了一個(gè)店面,簡單裝修了一下做售樓部,裝修費(fèi)用10萬左右,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入什么科目比較好?
老師我們一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期。廠房設(shè)備都是租賃政府現(xiàn)成的,現(xiàn)在辦公和宿舍一個(gè)在樓上一個(gè)在樓下,他這個(gè)樓上有職工食堂,要裝修,請(qǐng)的裝修公司,他們進(jìn)駐之前,我們自己有個(gè)水暖還有一些別的改造之類的費(fèi)用,比如砸墻啊改水電了之類的前期工作有買耗材和備用件易損件,還在進(jìn)行中。這個(gè)賬務(wù)處理我該怎么做,這個(gè)裝修前期的準(zhǔn)備工作的費(fèi)用是跟后期裝修費(fèi)用合在一起做攤銷還是現(xiàn)在做辦公費(fèi)什么費(fèi),然后裝修的在單獨(dú)處理吶老師
老師就是我們籌備期,需要LED,然后供應(yīng)商就給我們提供了20萬的材料,他說不要我們錢,直接拿來入股,老師這個(gè)我要怎么寫分錄? 你好,同學(xué) 借原材料 貸實(shí)收資本 老師就是我們是KTV,意思是這個(gè)材料我們是用來裝修的,老師還有原材料后面怎么結(jié)轉(zhuǎn) 你好,同學(xué),直接計(jì)入在建工程科目 老師這個(gè)不是固定資產(chǎn)哦,我們是裝修KTV 并且這個(gè)是租的房子然后裝修 這樣的話,記入長期待攤費(fèi)用 老師麻煩你寫一下完整的分錄
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
管理費(fèi)用。不應(yīng)該是銷售費(fèi)用嗎?
做售樓部,可以計(jì)入銷售費(fèi)用