您好,按照本年累計(jì)數(shù)來算的
老師,我們是小規(guī)模納稅人算企業(yè)所得稅時(shí)是倒推的成本每個(gè)季度交500塊的企業(yè)所得稅?我們這個(gè)季度收入是150000.各項(xiàng)費(fèi)用相加是30000.營(yíng)業(yè)外收入是20000.如果這個(gè)季度稅局要求我們繳納500的所得稅我們的成本應(yīng)該怎樣倒推出來。?
老師你好,我們每個(gè)季度計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí),是按照每一個(gè)季度的收入成本費(fèi)用來計(jì)算嗎,還是本年累計(jì)的收入成本費(fèi)用,先計(jì)算總的,然后減去已經(jīng)預(yù)交的?用哪種方式來算?
老師,二季度利潤(rùn)總額是正數(shù),但是所得稅費(fèi)用計(jì)算出來減去一季度預(yù)繳的金額后,所得稅變成負(fù)數(shù)了,二季度我需要計(jì)提負(fù)數(shù)的所得稅嗎?如果不需要計(jì)提,我已經(jīng)計(jì)提了負(fù)數(shù)所得稅,有什么影響?
老師,一般納稅人,商貿(mào)公司,才成立不久,本月發(fā)生第一次開票收入,請(qǐng)問老師,計(jì)算利潤(rùn)總額,不含稅收入減成本,減費(fèi)用這個(gè)費(fèi)用是本月的還是本季度的還是本年的?我算暈了。。。
請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)計(jì)算個(gè)人所得稅是不是也是按照有限責(zé)任公司計(jì)算企業(yè)所得稅的方法(收入-成本費(fèi)用稅費(fèi))*20%計(jì)算,最后按月或按季度申報(bào)繳納個(gè)稅?
20號(hào)結(jié)賬,21號(hào)到30號(hào)開的發(fā)票怎么做賬報(bào)稅
老師您好,個(gè)體工商戶以經(jīng)營(yíng)者個(gè)人名字購(gòu)買有補(bǔ)貼空調(diào),可以作為個(gè)體工商戶的成本費(fèi)用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個(gè)公司打投資款的時(shí)候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨(dú)這個(gè)投資款
我這個(gè)年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計(jì)入現(xiàn)金流量表購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問一下,銷售貨物有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)庫(kù)存變負(fù)數(shù)怎么結(jié)平啊
美元賬戶有余額會(huì)計(jì)的分錄。 借:應(yīng)收賬款-美元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應(yīng)該是怎么做會(huì)計(jì)分錄?
!老師,我這個(gè)月收到了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是由于這個(gè)商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這張發(fā)票在電子稅務(wù)局上我要怎么操作,也需要去勾選認(rèn)證嗎,在增值稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表選那一個(gè)表?
老師,能發(fā)我一個(gè)代扣個(gè)稅公式的工資表模板嗎?
我記得以前都是每個(gè)季度算每個(gè)季度的
肯定不是,按照累計(jì)計(jì)算減去之前季度預(yù)繳的
是不是按所得稅申報(bào)表計(jì)算那樣來?企業(yè)所得稅申報(bào)表只有累計(jì)的
對(duì)啊,都是這么計(jì)算的
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了
那這個(gè)稅負(fù)怎么控制呢 比如我第一個(gè)季度的稅負(fù)是1.2% 但第二個(gè)季度沒有收入,那第三個(gè)季度有收入 因?yàn)榈诙€(gè)季度沒有收入 但有費(fèi)用 那如果按本年累積來計(jì)算所得稅的話 這三個(gè)季度的所得稅稅負(fù)肯定會(huì)偏低
這個(gè)一般按照年度來控制就行。