你好 利潤總額*25%=500 利潤總額=收入-成本費(fèi)用-附加稅 加營業(yè)外收和 -營業(yè)外支出
老師我們是小規(guī)模納稅人,每個季度不超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入。 到月底營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
老師 我們是新成立的貿(mào)易企業(yè) 這個季度應(yīng)納稅所得額大概50萬 收入200萬不到 我們的所得稅是不是減按25%應(yīng)納稅所得額的20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
我們是小規(guī)模納稅人,假如我這個季度的利潤是150000萬,然后上個季度虧損7000,那我這個季度需要繳納的企業(yè)所得稅是不是這樣算150000×5%-7000就是我需要繳納的企業(yè)所得稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人算企業(yè)所得稅時是倒推的成本每個季度交500塊的企業(yè)所得稅?我們這個季度收入是150000.各項費(fèi)用相加是30000.營業(yè)外收入是20000.如果這個季度稅局要求我們繳納500的所得稅我們的成本應(yīng)該怎樣倒推出來。?
老師我們是小微企業(yè),年銷售小于500萬,比如我們一個季度收入減去各項成本費(fèi)用剩余6萬,這六萬需要交多少企業(yè)所得稅呀
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
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老師,不是*25%*20%嗎?
如果是小微企業(yè)利潤總額直接× 2.5%這是最新政策。
如果是小微企業(yè)不超過¥1,000,000的利潤,直接是按2.59%這是最新的政策。