你好,準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是100到300萬(wàn)之間。
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是100萬(wàn)之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
老師 小微企業(yè)超過(guò)100萬(wàn)的部分 企業(yè)所得稅是應(yīng)納稅額×50%×20% 對(duì)不
老師好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)超出部分單獨(dú)繳納企業(yè)所得稅,那么是否符合小型微利企業(yè)所得稅的征收標(biāo)準(zhǔn)? 即:對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
1.小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少? 2.對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅--對(duì)應(yīng)的稅率是多少? 3.對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅--這個(gè)又怎么理解?
(對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。)老師,這句話的意思是不超100萬(wàn)的部分是按20%繳納企業(yè)所得稅嗎,不是說(shuō)小微企業(yè)不超300萬(wàn)都是5%么
老師你好,我們單位7月份以前是小規(guī)模納稅人,8月份升成一般納稅人,如果我從7月份建賬,賬套名稱就是寫企業(yè)名稱,你說(shuō)這個(gè)納稅性質(zhì)怎么填啊
個(gè)體工商戶可以以個(gè)人抬頭對(duì)外開發(fā)票嗎?
前期賬上余額和對(duì)賬單金額對(duì)不上,導(dǎo)致本期做賬金額對(duì)不上
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,庫(kù)存沒(méi)有數(shù)量了,但是系統(tǒng)上還有金額,賬務(wù)處理可以做費(fèi)用嗎?
老師,我們單位是收購(gòu)廢農(nóng)膜,然后個(gè)人給反向開票的,這個(gè)個(gè)人的身份證上是個(gè)城市戶口,就是什么省什么市什么縣哪個(gè)小區(qū)沒(méi)有鎮(zhèn),但是反向開票的時(shí)候他要求寫呢,中間一欄空了空著不行,我該怎么給他開票?
老師好,現(xiàn)在工作好找嗎,想換個(gè)工作?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下怎么區(qū)分權(quán)益結(jié)算和現(xiàn)金結(jié)算的股份支付?
老師,我們公司名下沒(méi)有車輛,但是有油費(fèi),開的是專票,并且已抵扣,已產(chǎn)生了價(jià)稅合計(jì)有2.2萬(wàn)多,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公賬沒(méi)錢發(fā)工資,老板轉(zhuǎn)錢到公賬,怎樣備注最好
老師,怎么快速的統(tǒng)計(jì)公司以前年度的油耗量及金額
對(duì) 超過(guò)100萬(wàn)小于300萬(wàn)的部分 ×50%×20% 對(duì)么?
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是真不怕計(jì)算的。