多做成本費(fèi)用就行
您好,老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,因?yàn)槲覀兪嵌?,一包要求我們把發(fā)票開過去,總金額270萬,但是工程進(jìn)度很少,現(xiàn)在又?jǐn)R置了,所以成本發(fā)票缺,企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大,能不能按進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣就不會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)那么高,交太多的所得稅
老師好 A公式 應(yīng)納稅所得額=年度利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 在費(fèi)用和損失里面,有個(gè)稅收滯納金,它是費(fèi)用類會(huì)導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)減少。如果損失記多了,導(dǎo)致利潤(rùn)減少,所以要納稅調(diào)增。為什么損失記多了要調(diào)增,不符合上面說的A公式呀?利潤(rùn)總額減去調(diào)增的損失還是讓利潤(rùn)減少了啊
老師你好,我公司利潤(rùn)總額馬上就要到達(dá)300萬了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅會(huì)補(bǔ)交很多錢,有什么方式可以少交么?求支教。
老師,我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤(rùn)調(diào)整,老師請(qǐng)問我這樣訂正是否正確?對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤(rùn)是不會(huì)影響本年利潤(rùn),從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車,開票按汽車維修服務(wù)費(fèi)開票出去。沒有收到款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?收到了款,又怎么做會(huì)計(jì)分錄? 開票出去了,不管普通發(fā)票還是專票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進(jìn)的機(jī)油配件都沒有進(jìn)項(xiàng)票,讓人家開票,就要收稅點(diǎn),價(jià)格貴很多。沒有進(jìn)項(xiàng),客戶又要開銷項(xiàng),就會(huì)導(dǎo)致我們企業(yè)所得會(huì)高,要交企業(yè)所得稅。請(qǐng)問這種怎么處理呢?公司利潤(rùn)很低,想不交稅或者少交
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會(huì)扣的,有沒有老師咨詢過官方啊?
老師,我們前幾個(gè)月工資計(jì)入生產(chǎn)成本—工資,但沒有入庫,沒關(guān)系吧
今年紅沖去年銷售的紅字發(fā)票,今年交印花稅時(shí)要減去嗎
老師,我同時(shí)持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤(rùn)90萬,且不分配,實(shí)收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤(rùn)是不是要交個(gè)人股息紅利?什么方案可以不用交到個(gè)稅?
老師,我同時(shí)持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤(rùn)90萬,且不分配,實(shí)收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤(rùn)是不是要交個(gè)人股息紅利?什么方案可以不用交到個(gè)稅?
老師您好,我司是水產(chǎn)公司,進(jìn)項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票稅務(wù)查賬說我們沒有按按規(guī)定開票,然后這就叫我們補(bǔ)一個(gè)點(diǎn)的稅給他做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊。我司現(xiàn)在需要補(bǔ)繳那個(gè)2023年跟2024的這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么做賬?
老師,我同時(shí)持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤(rùn)90萬,且不分配,實(shí)收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤(rùn)是不是要交個(gè)人股息紅利?什么方案可以不用交到個(gè)稅?
公司實(shí)繳年限,公司法變更前后是怎么規(guī)定的
所得稅季度申報(bào)這里填寫的是本年累計(jì)還是本月累計(jì) 應(yīng)該填寫什么
老師,所得稅申報(bào)時(shí),工資薪金這塊是借方按照個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的填寫還是按照賬上工資薪金一級(jí)科目,本年累計(jì)借方填寫?
要有才行啊,從哪些方面去多計(jì)成本費(fèi)用呢?
比如固定資產(chǎn),也增加不了多少啊,買回來了是按月攤銷啊,影響也不大啊。
有發(fā)票就行 沒有發(fā)票沒辦法
.........你這個(gè)回答,,,,
這個(gè)要減少利潤(rùn)肯定要有足夠的成本費(fèi)用票
我知道多做成本費(fèi)用,我說的是哪種費(fèi)用成本,能想法做下,而且增加的速度快點(diǎn),從具體哪些方面來。
這個(gè)可以是辦公費(fèi)之類的 或者固定資產(chǎn)一次性折舊
固定資產(chǎn)可以一次性折舊?哪些可以這樣做呢?除了辦公費(fèi)用,固定資產(chǎn)還有么?
嗯 新購買的都可以的