多做成本費(fèi)用就行
您好,老師,請教一個問題,因為我們是二包,一包要求我們把發(fā)票開過去,總金額270萬,但是工程進(jìn)度很少,現(xiàn)在又?jǐn)R置了,所以成本發(fā)票缺,企業(yè)營業(yè)利潤大,能不能按進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣就不會導(dǎo)致利潤那么高,交太多的所得稅
老師好 A公式 應(yīng)納稅所得額=年度利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 在費(fèi)用和損失里面,有個稅收滯納金,它是費(fèi)用類會導(dǎo)致企業(yè)利潤減少。如果損失記多了,導(dǎo)致利潤減少,所以要納稅調(diào)增。為什么損失記多了要調(diào)增,不符合上面說的A公式呀?利潤總額減去調(diào)增的損失還是讓利潤減少了啊
老師你好,我公司利潤總額馬上就要到達(dá)300萬了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅會補(bǔ)交很多錢,有什么方式可以少交么?求支教。
老師,請教兩個問題,1.如果我們公司1-2季度,利潤總額為500萬或300萬,那我們應(yīng)該要交的企業(yè)所得稅分別是多少,怎么計算? 2.就是我們找的卸貨的臨時工,每個月結(jié)一次費(fèi)用,對方又提供不了發(fā)票,這個要怎么申報納稅?
老師,我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實不用交企業(yè)所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
個體戶享受兩個附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時候,有誰在上,誰在下的要求嗎?貼上的時候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負(fù)債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩嬋胫鳡I業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
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要有才行啊,從哪些方面去多計成本費(fèi)用呢?
比如固定資產(chǎn),也增加不了多少啊,買回來了是按月攤銷啊,影響也不大啊。
有發(fā)票就行 沒有發(fā)票沒辦法
.........你這個回答,,,,
這個要減少利潤肯定要有足夠的成本費(fèi)用票
我知道多做成本費(fèi)用,我說的是哪種費(fèi)用成本,能想法做下,而且增加的速度快點(diǎn),從具體哪些方面來。
這個可以是辦公費(fèi)之類的 或者固定資產(chǎn)一次性折舊
固定資產(chǎn)可以一次性折舊?哪些可以這樣做呢?除了辦公費(fèi)用,固定資產(chǎn)還有么?
嗯 新購買的都可以的