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今年紅沖去年銷售的紅字發(fā)票,今年交印花稅時(shí)要減去嗎

2025-10-21 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-21 16:04

直接沖今年的銷售收入,按扣減的收入申報(bào)印花稅

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快賬用戶4254 追問 2025-10-21 16:15

賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,又重新給客戶發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么記賬呢

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齊紅老師 解答 2025-10-21 16:18

借:銷售費(fèi)用-質(zhì)保換貨費(fèi) 貸:庫存商品

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快賬用戶4254 追問 2025-10-21 16:21

補(bǔ)發(fā)的商品不需要視同銷售吧

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齊紅老師 解答 2025-10-21 16:24

是的,那個(gè)不需要視同銷售的

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快賬用戶4254 追問 2025-10-21 16:29

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-10-21 16:33

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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直接沖今年的銷售收入,按扣減的收入申報(bào)印花稅
2025-10-21
同學(xué),你好
不減去的
2025-10-21
您好,印花稅是不能沖銷的。
2020-10-13
你好 紅沖當(dāng)期收入就可以,原分錄不變 金額負(fù)數(shù)?
2021-05-15
你好 可以的 可以的
2021-03-31
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