你好 ;? ? ?那你就是多繳納了1分錢 嗎??
去年實(shí)際繳納的附加稅比賬上少導(dǎo)致銀行存款余額對不上,這樣應(yīng)該怎么寫調(diào)整分錄
實(shí)際繳納的稅款跟賬上銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)差一分錢,這個怎么調(diào)整
增值稅實(shí)際多交了一分錢,怎么調(diào)整賬面???做怎樣的分錄?比如說上個月銷項(xiàng)稅額是100.02實(shí)際繳納100.01
老師減免稅款是這樣填寫的么,總銷售1052681.11減免2%等于21053.62,實(shí)際繳納1%是10526.81,財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來實(shí)際繳納是10526.82 差 這1分錢怎么處理
賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額不等 ,呃 已經(jīng)跨年 ,調(diào)整分錄怎么做 ?沒有需要交納的稅款 稅款都是已交納的
老師,生物炭(原材料木材,樹枝京經(jīng)過高溫缺氧環(huán)境生產(chǎn)出來的生物炭)屬于什么經(jīng)營范圍?在哪里查詢?如何判定 是林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品銷售還是木炭薪柴銷售?
您好,什么情況下要報(bào)文化事業(yè)費(fèi)啊
當(dāng)年新辦的有限責(zé)任公司要做匯算清繳嗎
報(bào)銷員工工作服費(fèi)用 計(jì)入管理費(fèi)用 -福利費(fèi),需要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬嗎
匯算清繳免稅申報(bào)表107020表相關(guān)稅費(fèi)是填什么?
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒有減免所得稅優(yōu)惠表了嗎
注冊資本200萬5年制實(shí)繳,要是5年內(nèi)沒有實(shí)繳呢?
老師,我要注銷企業(yè),現(xiàn)在應(yīng)收賬款我都計(jì)提壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了,應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那么填清算所得稅報(bào)表時(shí),資產(chǎn)處置損益和負(fù)債清償損益額表里的往來款怎么填?填0還是填轉(zhuǎn)營業(yè)外之前的金額?
老師,公司收到一張車輛檢測費(fèi)發(fā)票(一共檢測了4臺),三臺是公司的,一臺是法人自己的,這種要怎么辦
請問公司給員工交了社保,次月一定要申報(bào)個人所得稅嗎,如果收入沒有達(dá)到5000起征點(diǎn)還需要申報(bào)嗎
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余額在借方是多交了嗎
你好; 借方是的;? ?借方有余額是? 多繳納的金額? 或者留抵得勁金額?
應(yīng)該是多交了一分這個怎么調(diào)整
你好;? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 營業(yè)外支出 -其他? 貸銀行存款? ?
9月多交了在10月調(diào)整嗎
你好 ; 可以的。 你可以繳納的時(shí)候 做分錄處理的??
分錄就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款是嗎
你好 ; 是的;??借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 營業(yè)外支出 -其他? 貸銀行存款? ?
用應(yīng)交稅費(fèi)和營業(yè)外支出都可以還是一起用
你好 ;? ? 一起來做賬 ;我都給你寫了分錄了。 你看看? ?
營業(yè)外支出那里寫我多交的一分錢?
你好; 是的。 就是? 寫你多繳納的1分錢?