同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒(méi)做,需要繳納誰(shuí)的話,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
增值稅實(shí)際多交了一分錢,怎么調(diào)整賬面???做怎樣的分錄?比如說(shuō)上個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100.02實(shí)際繳納100.01
賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額不等 ,呃 已經(jīng)跨年 ,調(diào)整分錄怎么做 ?沒(méi)有需要交納的稅款 稅款都是已交納的
請(qǐng)問(wèn)老師,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有做進(jìn)去,但是已經(jīng)認(rèn)證了,也做了待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅or應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?(應(yīng)交稅費(fèi)這步是做哪一個(gè)比較合適)
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))、進(jìn)項(xiàng)都有余額,實(shí)際是已經(jīng)繳納了稅費(fèi),原因出現(xiàn)了少做一步月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒(méi)有把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出全部轉(zhuǎn)到未見(jiàn)增值稅,每月直接做的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。現(xiàn)在想把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)無(wú)余額,我不知道怎么調(diào)整
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
2013 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
是 實(shí)際上我們的進(jìn)項(xiàng)稅額還有二十七萬(wàn)多 但賬上的只有五萬(wàn)多塊錢 怎樣調(diào)
嗯 前任會(huì)計(jì)兩年多的時(shí)間 就沒(méi)有做發(fā)票認(rèn)證抵扣這筆登錄 然后有的繳納稅款 他做的是銷項(xiàng)稅額相反方向
對(duì)的 理解正確哦 是這樣