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賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額不等 ,呃 已經(jīng)跨年 ,調(diào)整分錄怎么做 ?沒(méi)有需要交納的稅款 稅款都是已交納的

2022-05-16 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-16 17:49

同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶1380 追問(wèn) 2022-05-16 17:49

2013 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-05-16 17:52

同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1380 追問(wèn) 2022-05-16 17:52

是 實(shí)際上我們的進(jìn)項(xiàng)稅額還有二十七萬(wàn)多 但賬上的只有五萬(wàn)多塊錢 怎樣調(diào)

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快賬用戶1380 追問(wèn) 2022-05-16 17:55

嗯 前任會(huì)計(jì)兩年多的時(shí)間 就沒(méi)有做發(fā)票認(rèn)證抵扣這筆登錄 然后有的繳納稅款 他做的是銷項(xiàng)稅額相反方向

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齊紅老師 解答 2022-05-16 17:58

對(duì)的 理解正確哦 是這樣

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同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-05-16
你好,具體的是哪一個(gè)業(yè)務(wù)做錯(cuò)了?
2022-05-17
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022-02-11
您好。結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-10-22
先確認(rèn)所有已開(kāi)票和收據(jù)的金額,然后按以下步驟調(diào)整: 1. 將未轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已繳稅款至“未交增值稅”。 具體分錄如下: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 對(duì)于未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅: - 借:原材料/庫(kù)存商品等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 結(jié)轉(zhuǎn)已繳稅款: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 確保每月都進(jìn)行這樣的結(jié)轉(zhuǎn),避免累計(jì)問(wèn)題。
2024-09-21
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