那就把賬上多計提的附加稅同樣分錄 負數(shù)金額紅沖了

去年實際繳納的附加稅比賬上少導致銀行存款余額對不上,這樣應該怎么寫調整分錄
老師好!應交稅費-應交增值稅有余額(跨年了),實際上稅款都已繳納,繳納增值稅時賬做成 借:營業(yè)稅金及附加-增值稅 貸:銀行存款,請問老師應該怎么調賬?
老師您好,我新接手的賬務,發(fā)現(xiàn)2019年2月銀行對賬單和賬上銀行余額不一致,這筆差額一直順延到現(xiàn)在,請問這個怎樣調平,調整的分錄怎么寫
老師銀行賬面余額是40萬 實際銀行余額是20萬 這個怎么調平銀行賬面和日記帳金額一致 之前外面代理記賬做的接手導致很多對不上沒法一筆筆調 我怎么去做分錄?
從代理記賬拿回來,銀行存款余額對不上,從去年開始就對不上,這個要按實際明細調賬的話,申報表也要調整嗎,跨年怎么調
老師,商貿公司稅務系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務系統(tǒng)庫存1600萬,這種風險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結轉成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務費怎么能稅前扣除
老師財務軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設計服務6%呢,銷售部分6呢
老師,我們公司有退稅,也要繳稅,我是等著退稅,還是要先繳稅呀,退稅的金額多,現(xiàn)在繳稅的金額少,我們是小規(guī)模納稅人
老師財務軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領導覺得你這個人不錯,那反過來怎么讓員工覺得這個領導不錯呢?