1.核對稅法規(guī)定:首先,應(yīng)仔細(xì)核對相關(guān)的稅法規(guī)定,了解企業(yè)的出口銷售額是否符合免稅條件,或者應(yīng)享受何種稅收政策(如退稅政策)。 2.審查業(yè)務(wù)情況:其次,應(yīng)審查企業(yè)的出口業(yè)務(wù)情況,包括出口產(chǎn)品的種類、數(shù)量、金額等,以及是否已按照稅法規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)(如出口退稅備案等)。 3.調(diào)整填寫方式:如果之前的填寫方式存在錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。具體來說,如果出口銷售額不符合免稅條件,或者應(yīng)享受退稅政策而非免稅政策,那么應(yīng)將其從“四免稅列”中刪除,并在相應(yīng)的退稅申報(bào)表中填寫相關(guān)信息。
老師,我想問一下我們增值稅申報(bào),我們10月才開始營業(yè),有了銷售額(之前口頭問稅務(wù),稅務(wù)說我們可以不交稅,美容整形醫(yī)院),但是我主表填了免稅銷售額,就提示我要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,但是我們沒有備案,不知道要怎么填。
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,那個(gè)增值稅申報(bào)表,銷售額是填在第7欄免抵退稅,還是第8欄免稅銷售額?
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的第8欄,免增增值稅項(xiàng)目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計(jì)出口銷售額
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),我看之前財(cái)務(wù)填了在了增值稅附表一的:四免稅列填了出口銷售額,在增值稅免稅申報(bào)表里填了出口免稅銷售額,是不是錯(cuò)了?正確怎么處理?
老師,我們是生產(chǎn)型一般納稅人,有出口業(yè)務(wù),那關(guān)于增值稅申報(bào)表主表中出口銷售額是填第7欄,“免抵退稅辦法出口銷售額”還是8欄免稅銷售額
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎