您好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
老師,我司發(fā)6月份工資扣7月份社保,我當(dāng)時(shí)在計(jì)提6月份工資的時(shí)候,只計(jì)提了6月份買社保員工的工資,現(xiàn)在人事發(fā)的6月份工資表中包含7月份買社保的員工,那現(xiàn)在是要在7月份補(bǔ)計(jì)提6月份的工資嗎
老師,6月房屋租金,7月份收到發(fā)票并付款,請(qǐng)問(wèn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄。7至9月的租金7月份付款并收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
5月份沒(méi)有計(jì)提6月份社保,6月份沒(méi)有繳納社保,7月份補(bǔ)繳了6月份的社保。7月份會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師:6月份計(jì)提的工資,7月份發(fā)放時(shí)有個(gè)離職人員沒(méi)發(fā),8月份才發(fā)。7月8月份賬怎么做,麻煩給下分錄,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn),員工,6月份的時(shí)候把7月份的工資預(yù)支付了,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎樣做。7月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒(méi)有把款退回,想問(wèn)一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見(jiàn)的費(fèi)用,屬于變動(dòng)成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊(cè)資本是500萬(wàn),A股東300萬(wàn),B股東100萬(wàn),C股東100萬(wàn),但實(shí)繳是300萬(wàn),A股東200萬(wàn),B股東50萬(wàn),C股東50萬(wàn),那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請(qǐng)問(wèn)賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購(gòu)買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
好的,謝謝
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!