七月做繳納的分錄 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款。
老師,我司發(fā)6月份工資扣7月份社保,我當(dāng)時在計(jì)提6月份工資的時候,只計(jì)提了6月份買社保員工的工資,現(xiàn)在人事發(fā)的6月份工資表中包含7月份買社保的員工,那現(xiàn)在是要在7月份補(bǔ)計(jì)提6月份的工資嗎
5月份沒有計(jì)提6月份社保,6月份沒有繳納社保,7月份補(bǔ)繳了6月份的社保。7月份會計(jì)分錄怎么做
7月份才給員工買了社保,那計(jì)提社保應(yīng)該6月份還是7月份計(jì)提呢
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補(bǔ)了3個月的,就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計(jì)提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時候,需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計(jì)提的?
我單位6月份新來的員工當(dāng)月沒上社保,7月份上的社保,9月份想給他補(bǔ)6月份社保,那個稅還申報(bào)嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我在電腦上寫會計(jì)分錄借應(yīng)付職工薪酬-單位社保借方直接是紅字負(fù)的也可以嗎?
不對吧,你計(jì)提的分錄是借管理費(fèi)用-單位社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保,所以繳納就是我上面的分錄
沒有計(jì)提
借管理費(fèi)用-單位社保10000 貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保1000 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保10000其他應(yīng)收款-個人社保2000貸銀行存款12000。 這是全套分錄,應(yīng)該這樣做