你好,六月份計提了,七月份沒有支付,不用做分錄, 八月份支付的時候借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。
老師好。建筑工地臨時工,4月10日入職,5月25日發(fā)工資1500(沒有申報個稅)6月24日發(fā)工資1500(申報了個稅),7月沒有發(fā)工資(0申報個稅),8月才發(fā)7月的工資,這個員工是7月4日離職,7月的工資應該是413元,那我8月份申報個稅是1500(5月份)+143(8月份)的工資,這樣對嗎?
咨詢一個問題6月份員工離職,8月份發(fā)放的工資,個稅6、7月做零申報,8月份申報完變?yōu)榉钦?,離職時間是填6月還是8月?
7月份開始做賬,計提并發(fā)放了6月份的工資,那8月份怎么計提工資。
老師:6月份計提的工資,7月份發(fā)放時有個離職人員沒發(fā),8月份才發(fā)。7月8月份賬怎么做,麻煩給下分錄,謝謝!
老師我做8月份賬,但是8月份工資沒發(fā),我計提工資了,但發(fā)放工資這次分錄怎么寫,謝謝
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
公司用二維碼收款,是不是錢一到公司賬上就算確認收入了?
你好是對的是的,你提供了貨物就可以 不包含預售的。
主要是銷售服務的,有筆款二維碼收款第二天已到公司賬,到賬當天又退了怎么做? 退的時候扣了手續(xù)費,扣的錢比二維收款手續(xù)費多了點。
你好,你們做預收賬款,然后再紅沖預收。
做收入時把退的這筆減掉,單獨做個預收賬款? 幾個老師說的不一樣,不會了。麻煩老師給下分錄,謝謝!
你好,你收到錢,到時候借其他貨幣資金貸預收賬款。 四月到賬,借銀行存款、財務費用,貸其他貨幣資金, 你退回去的時候,借預收賬款貸銀行存款。
1.老師給的是要退的那筆所有分錄? 2.沒退的收款分錄: 借:其他貨幣資金--二維收款100 貸:主營業(yè)務收入99 應交稅費--應交增值稅--小規(guī)模專用1 到賬后 借:銀行存款99.76 財務費用0.26 貸:其他貨幣資金100 老師對不?
到賬后借銀行存款、財務費用,貸其他貨幣資金。
這個分錄是正確的,然后再做退回去的,借銀行存款負數貸,主營業(yè)務收入負數,應交稅費負數。
多退的那一部分是手續(xù)費嗎?
是的,謝謝老師!
手續(xù)費的借財務費用貸銀行存款。