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增值稅季度開票金額未達起征點該怎么做賬?

2021-10-16 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-16 15:19

按票面金額與稅額確認收入與增值稅 季度末時將增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶4146 追問 2021-10-16 15:37

這樣子對嗎

這樣子對嗎
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齊紅老師 解答 2021-10-16 15:45

不用這么麻煩,根據(jù)你的明細做如下分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶4146 追問 2021-10-16 15:46

就是不用做轉(zhuǎn)出了嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-16 15:49

是的,不用做轉(zhuǎn)出了。

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快賬用戶4146 追問 2021-10-16 15:58

那我這里的0.05該怎么操作?

那我這里的0.05該怎么操作?
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齊紅老師 解答 2021-10-16 16:00

直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目

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快賬用戶4146 追問 2021-10-16 16:01

摘要寫什么

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快賬用戶4146 追問 2021-10-16 16:03

小數(shù)點55的是開票的總稅金

小數(shù)點55的是開票的總稅金
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齊紅老師 解答 2021-10-16 16:03

摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

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快賬用戶4146 追問 2021-10-16 16:03

小數(shù)點50的是稅金的金額

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快賬用戶4146 追問 2021-10-16 16:07

那也是一樣這樣做賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-16 16:08

結(jié)轉(zhuǎn)不徹底留余額了

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快賬用戶4146 追問 2021-10-16 16:09

借方是什么?

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快賬用戶4146 追問 2021-10-16 16:09

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?

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快賬用戶4146 追問 2021-10-16 16:19

這樣子對嗎

這樣子對嗎
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齊紅老師 解答 2021-10-16 19:12

是的,最后余額為零。

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按票面金額與稅額確認收入與增值稅 季度末時將增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2021-10-16
小規(guī)模納稅人未達起征點減免的增值稅,您參考如下賬務(wù)處理: 情況一:執(zhí)行小企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 情況二:執(zhí)行企業(yè)會計準則: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:其他收益
2021-07-15
您好, 季度不超過30萬是免增值稅的
2024-01-25
你好。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。然后把減免的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了。借應(yīng)交稅費。貸營業(yè)外收入。
2023-05-06
你好 你要把3%都填寫到本期應(yīng)納稅額減征額
2023-04-08
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