按票面金額與稅額確認(rèn)收入與增值稅 季度末時將增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
小規(guī)模企業(yè)季度未達(dá)起征點免增值稅,怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人,開票金額未超起征點,10月大征期,免征的季度增值稅,怎么做分錄,免征的稅應(yīng)該在幾月份做分錄
增值稅季度開票金額未達(dá)起征點該怎么做賬?
小規(guī)模一季度開據(jù)普通發(fā)票未達(dá)起征點增值稅納稅申報表怎么填
小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點,開具普票發(fā)票的銷項稅額怎么做賬
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
這樣子對嗎
不用這么麻煩,根據(jù)你的明細(xì)做如下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
就是不用做轉(zhuǎn)出了嗎
是的,不用做轉(zhuǎn)出了。
那我這里的0.05該怎么操作?
直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
摘要寫什么
小數(shù)點55的是開票的總稅金
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
小數(shù)點50的是稅金的金額
那也是一樣這樣做賬嗎
結(jié)轉(zhuǎn)不徹底留余額了
借方是什么?
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?
這樣子對嗎
是的,最后余額為零。