你好 你要把3%都填寫(xiě)到本期應(yīng)納稅額減征額
未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模增值稅怎么填報(bào)申報(bào)表
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),增值稅普通發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),有開(kāi)增值稅專用發(fā)票,減免稅明細(xì)表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對(duì)不通過(guò),應(yīng)該怎樣填寫(xiě)?
?老師小規(guī)模納稅人開(kāi)的是普票,季度銷售額未達(dá)起征點(diǎn)怎么申報(bào)填寫(xiě)?
增值稅小規(guī)模納稅人 怎么填寫(xiě)季報(bào)表,未達(dá)起征點(diǎn),
小規(guī)模納稅人,第一季度25萬(wàn),未達(dá)到起征點(diǎn),要不要填增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表???1月份文件還未下來(lái)的時(shí)候,開(kāi)具了一份3%的普通發(fā)票,該如何填?????
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
只填主表
提示比對(duì)失敗
你好,麻煩指點(diǎn)一下
那么你這個(gè)要填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷售額
免銷售額已經(jīng)填了
你第一季度銷售額是多少
免銷售額是7077.18
這個(gè)是全額減免的,小微企業(yè)免稅銷售額是正確的,你是不是個(gè)體戶,那么要填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
是小規(guī)模
老師,麻煩看一下這樣填對(duì)不對(duì)
你這個(gè)免稅的是填寫(xiě)在這邊的