同學,你好 新增的附加稅申報表,是根據增值稅自動填寫的
最新的小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么填寫
新增的附加稅申報表小規(guī)模納稅人的怎么填寫?之前都是自動申報,現在怎么填寫?
你好老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅附表:增值稅申報明細表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
問一下老師小規(guī)模納稅人表一增值稅及附加申報表怎么填寫,為什么填寫會出現這個情況
增值稅納稅申報表主表上的稅款繳納怎么填寫啊,之前都是系統自動填寫的。數據也不知道哪里來
我在實訓的時候,做到農牧行業(yè)的時候,在錄入起初數據之后,點擊資產負債表,顯示賬不平,然后就根據提示說沒有加入消耗性生物資產,然后就重新加上了消耗性生物資產,也顯示賬平了,最后結轉損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產,是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現利潤做高了1125.05元,調減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調整和調減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產,產生損失3萬,請問應該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現在又聯系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權,承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
改版之后需要手填了,否則申報不了
同學,你好 減免如果有,是要你自己選的,沒有可以不選
季度銷售額12萬多,沒達到增值稅起征點,這個表怎么填
同學,你好 那你這張表增值稅額填的是多少?
12萬多,免稅的3816.83
同學,你好 那你需要繳納多少增值稅?是0嗎?
銷售額沒達到15萬??隙ㄊ?增值稅啊
同學,你好 那你附加稅里面的增值稅額應該也是0,
不用填寫是吧,直接保存申報就行
同學,你好 恩恩,是的