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問(wèn)一下老師小規(guī)模納稅人表一增值稅及附加申報(bào)表怎么填寫(xiě),為什么填寫(xiě)會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況

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2023-10-15 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-15 15:29

然后你上面的第一行不要填寫(xiě)。

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快賬用戶(hù)9162 追問(wèn) 2023-10-15 15:30

那我應(yīng)該怎么填寫(xiě),填寫(xiě)在哪里

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齊紅老師 解答 2023-10-15 15:31

第一行不要填寫(xiě),把它刪除了就行,其他的還是保存

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快賬用戶(hù)9162 追問(wèn) 2023-10-15 15:32

好的,知道了

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齊紅老師 解答 2023-10-15 15:34

不用客氣,工作愉快。

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然后你上面的第一行不要填寫(xiě)。
2023-10-15
您好,能把這張表拍給我看下嗎?
2023-04-08
同學(xué)你好 《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》填寫(xiě)說(shuō)明:本附列資料由應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫(xiě),各欄次均不包含免征增值稅應(yīng)稅服務(wù)數(shù)額。 (一)“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間,應(yīng)填寫(xiě)具體的起止年、月、日。 (二)“納稅人名稱(chēng)”欄,填寫(xiě)納稅人單位名稱(chēng)全稱(chēng)。 (三)第1欄“期初余額”:填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫(xiě)“0”。 (四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫(xiě)本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額。 (五)第3欄“本期扣除額”:填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”%2B第2欄“本期發(fā)生額”之和,且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入” (六)第4欄“期末余額”:填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 (七)第5欄“全部含稅收入”:填寫(xiě)納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用數(shù)額。 (八)第6欄“本期扣除額”:填寫(xiě)本附列資料第3項(xiàng)“本期扣除額”欄數(shù)據(jù)。第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額” (九)第7欄“含稅銷(xiāo)售額”:填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)的含稅銷(xiāo)售額。第7欄“含稅銷(xiāo)售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額” (十)第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”:填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)的不含稅銷(xiāo)售額。第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”=第7欄“含稅銷(xiāo)售額”÷1.03,與《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額”“本期數(shù)”“應(yīng)稅服務(wù)”欄數(shù)據(jù)一致。
2021-04-14
差額交稅的需要填寫(xiě),不是的不用填。
2023-01-10
你好;? ?你是不是增值稅是免稅的;? 附加稅也是免稅的??
2022-10-13
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