你好,可以忽略這個(gè)差異的,這個(gè)四舍五入的,這個(gè)可以沒有影響。
老師,我五月的增值稅附表三本期發(fā)生額那一列填錯(cuò)了數(shù)據(jù),其實(shí)是沒有這個(gè)發(fā)生額的,然后我修改了五月的申報(bào)表,但是六月的期初余額修改不了的話怎么辦???
老師,報(bào)增值稅的時(shí)候填列附表二銷售稅額和實(shí)際相差2分錢,但是我手動(dòng)改了之后,主表還是沒變?cè)趺崔k
老師,上個(gè)月報(bào)增值稅時(shí)候主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(適用于增值稅一般納稅人)》的第二欄次其中應(yīng)稅貨物銷售額忘記填了怎么辦,應(yīng)交的稅額是沒錯(cuò)
老師,打擾,6月份公司的實(shí)際銷項(xiàng)稅額是 204043.69,報(bào)增值稅 附表一時(shí)候 銷項(xiàng)稅額合計(jì)也是這個(gè)數(shù)字,但是到總表時(shí)候就變成了 204043.7,多了一分錢,導(dǎo)致我交稅就少了一分錢,老師這怎么處理呢 ,謝謝
老師,我報(bào)這個(gè)月的季報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅附列表二進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填報(bào)不上去,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票。第35欄是灰色的,填不了數(shù)字,我把它初始化之后,還是灰色的,數(shù)字根本敲不上去,怎么辦啊老師?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
那最后報(bào)表上的稅額和賬里相差2分錢沒關(guān)系嗎
好,沒有關(guān)系的,四舍五入的,沒有關(guān)系。