你好,你是一般納稅人嗎?一般納稅人是按月度申報(bào)的呀。
老師,公司7月份才升的一般納稅人,這個(gè)月報(bào)稅,增值稅申報(bào)表不太懂得怎么填,老師有什么好的方法沒有,還有就是,我在增值稅申報(bào)表附表二中,第一欄認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票那兩欄都是陰影,不能填數(shù)據(jù)是怎么回事呢
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報(bào)增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報(bào)不過去,提示說主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細(xì)表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來,還不讓填,這個(gè)該怎么辦
老師,電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)顯示非逾期仍未辦理一般納稅人資格登記的納稅人,主表一般項(xiàng)目的上期留底稅抵扣額本月數(shù)0.00應(yīng)等于期初的上期留底稅額本月數(shù)6155.45,可是第13欄上期留底稅額是灰色狀態(tài),填不了,這是什么情況?
老師,我報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,我有兩三個(gè)月沒有把本期繳納上期數(shù)填上去,然后我去改又改不了了,因?yàn)槠诔跷蠢U納稅額那里變不了,這個(gè)該怎么辦啊?
老師,我報(bào)這個(gè)月的季報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅附列表二進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填報(bào)不上去,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票。第35欄是灰色的,填不了數(shù)字,我把它初始化之后,還是灰色的,數(shù)字根本敲不上去,怎么辦啊老師?
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場上拿貨,拿的是個(gè)體工商戶的。她們不給我們開發(fā)票,我們又給客戶一對一的吧發(fā)票開出去了?怎么解決這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的問題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標(biāo)需要報(bào)表,要求讓我把報(bào)表改成利潤負(fù)數(shù),需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?還有要求降低所有者權(quán)益,需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?
小規(guī)模納稅人開了1個(gè)點(diǎn)和3點(diǎn)的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個(gè)點(diǎn)做分錄,
今年社保能像個(gè)稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,只是發(fā)票未開!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒有申報(bào)印花稅了,要怎么補(bǔ)呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算得來的,單位成本的計(jì)算公式
老師您好!有個(gè)問題我想不明白,發(fā)行方溢價(jià)發(fā)行債劵時(shí),溢價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目”的貸方不就意味著負(fù)債增加了嗎?(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目貸方記增加),可我看不出負(fù)債為什么會(huì)增加?折價(jià)發(fā)行債券時(shí),折價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目的借方不就意味著負(fù)債減少了嗎(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目借方記減少),可是我不明白負(fù)債為什么會(huì)減少?我知道是為了保持借貸平衡,但不理解這么做的原因是什么?比如企業(yè)發(fā)行面值100的債款,發(fā)行價(jià)是90,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”這個(gè)科目借方就要記10,那不就意味著負(fù)債減少10嗎?我不理解負(fù)債為什么會(huì)減少10?或者溢價(jià)發(fā)行時(shí),應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目為什么負(fù)債會(huì)增加10?其中的道理是什么?望老師給予解惑!多謝老師!
是按月申報(bào)的
你好,你有勾選認(rèn)證嗎?你在電子稅務(wù)局有沒有認(rèn)證?
是一般納稅人,報(bào)六月份的增值稅的時(shí)候,附列表二報(bào)不上去,上次報(bào)五月份的增值稅的時(shí)候也遇到這個(gè)問題,別人告訴我把它初始化了才報(bào)成功,這個(gè)月再初始化就報(bào)不了了,請求老師的支援
你好!你最好問下當(dāng)?shù)?2366 估計(jì)是你下載的這個(gè)軟件的問題 你先把數(shù)據(jù)備份,然后嗯重新去下載
已勾選認(rèn)證的
你好是啊,我是說你重新下載軟件再操作一下。