去稅局作廢了然后重新申報(bào)哦
老師好,本月申報(bào)季度所得稅時(shí)我填了營(yíng)業(yè)收入,成本,利潤(rùn)上去,它直接計(jì)算出一個(gè)減免稅的金額,而且跟著附表的減免稅金額也生成了,這個(gè)減免金額都沒辦法改的,后來我發(fā)現(xiàn)成本我填錯(cuò)了,要怎么修改呢?我成本錯(cuò)了,可以改,但是改成本的話意味著利潤(rùn)就有變化,可是減免稅的金額是根據(jù)之前的利潤(rùn)計(jì)算出來的沒辦法改
老師,我五月的增值稅附表三本期發(fā)生額那一列填錯(cuò)了數(shù)據(jù),其實(shí)是沒有這個(gè)發(fā)生額的,然后我修改了五月的申報(bào)表,但是六月的期初余額修改不了的話怎么辦???
老師 剛發(fā)現(xiàn)我們之前3月份納稅申報(bào)表中有個(gè)一般加計(jì)抵減的本期發(fā)生額8000元填錯(cuò)位置了,填到了即征即退本期發(fā)生額里了,導(dǎo)致我們后面申報(bào)表那個(gè)即征即退一直掛著個(gè)余額,這個(gè)還能改嘛?
老師,上個(gè)月申報(bào)時(shí)候,更正申報(bào)了附表4,稅額抵減期末余額是1萬多,當(dāng)時(shí)是去稅局讓前臺(tái)的人修改了,這個(gè)月的附表4的起初并沒有帶出上個(gè)月的期末,怎么辦?那現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候,出現(xiàn)這個(gè)提示是不是跟那個(gè)有關(guān)系呢?
增值稅附表三2月份申報(bào)表是抄稅后自動(dòng)申報(bào)的,第3列與第4列是本期發(fā)生額。到3月份申報(bào)表的時(shí)候,必須讓填寫3、4列本期發(fā)生額,不然不讓保存,所以我填寫了。這個(gè)月申報(bào)4月份的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)不再提醒之前數(shù)據(jù)的問題,我就填寫了第一列,本期發(fā)生額。但是我知道該表第3列與第4列不應(yīng)該填的,第六列期末余額不應(yīng)該有數(shù)。怎么辦?因?yàn)椴挥绊懼鞅頂?shù)據(jù),可以不修改嗎?對(duì)后期有影響嗎?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當(dāng)時(shí)付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
老師 那我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局上把六月的申報(bào)表作廢的話重新申報(bào),納稅金額不變的話會(huì)要交滯納金嗎?
不會(huì),接著重新報(bào)一般沒事