你好!不用交納不用計提了
老師,你好!之前有留底退稅了70萬,這個月交納了3萬增值稅,附加稅不用交了。那么我賬務處理這塊附加稅還用計提嗎?
老師,我公司上個月計算的應交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎上計算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現(xiàn)在開票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計提附加稅了。
老師 您好 請問一下當月交稅(前月已經(jīng)計提了) 增值稅6萬 附加稅6300元 下月發(fā)現(xiàn)報錯了。 多了修改報表了 叫5.8萬元 附加稅5800這個賬務怎么處理?
需要繳納個稅的個人福利,可以稅前抵扣嗎
跨境電商企業(yè)國內(nèi)外貿(mào)主體公司可以由國內(nèi)運營主體公司控股么?
老師,請幫我解析一下這個題!
經(jīng)濟法最高額抵押,為什么不能轉讓
你好老師,我們是大米加工廠,現(xiàn)在生產(chǎn)出來的稻殼,我們變成稻殼顆粒進行售賣,請問這塊稻殼的業(yè)務用不用做調整,或者需要怎么做!需要去稅務那里進行其他稅種核定啥的嗎 開具的專票,稅率9
老師怎么分析財務報表呢?怎么看他們之前勾稽關系呢
老師,500元以內(nèi)的可以白條入賬的小額費用,有什么具體要求嗎?
老師,請教一下老板的工資一年35萬,年終獎14.5萬,我應該怎么申報個稅呢?謝謝老師
增值稅票和普票有什么區(qū)別
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè)。這個月出口了一批購入的原材料。出口原材料的進項發(fā)票里面也有生產(chǎn)用的材料,出口原材料和生產(chǎn)用材料在一張進項發(fā)票上,因為出口原材料進項稅額不能抵扣,我怎么來處理這個進項
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝