你好!不用交納不用計提了
老師,你好!之前有留底退稅了70萬,這個月交納了3萬增值稅,附加稅不用交了。那么我賬務(wù)處理這塊附加稅還用計提嗎?
老師,我公司上個月計算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現(xiàn)在開票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計提附加稅了。
老師 您好 請問一下當(dāng)月交稅(前月已經(jīng)計提了) 增值稅6萬 附加稅6300元 下月發(fā)現(xiàn)報錯了。 多了修改報表了 叫5.8萬元 附加稅5800這個賬務(wù)怎么處理?
咨詢下:如果電子稅務(wù)局,公司提交了申報表及財報,需要交稅款;截止期前,又發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯了,修改了財報,這樣無需繳稅。這樣電子稅務(wù)系統(tǒng)后臺會看到嗎?會不會認(rèn)為公司有問題,我手上目前有公司財報還沒定,但是想提前申報看看會不會提示風(fēng)險,這個有了解的老師嗎?
老師,我想請問一下怎樣才能確定這個胍基乙酸原料,一般納稅人的開票稅率?
老師好,公司貸款直接付基本戶上怎么做賬???然后貸款賬戶每月付利息
老師:你好,財務(wù)現(xiàn)金支付1000元,1000元以上要轉(zhuǎn)賬給對方,我們單位做了工程周末現(xiàn)場要付錢3000元,我們職工墊付了?,F(xiàn)在工程這開的發(fā)票但錢已經(jīng)付過了,這怎么處理,錢怎么報給職工?
老師,這個怎么包企業(yè)所得稅稅,應(yīng)付職工薪酬的
分公司今年成立的沒有任何收入和支出,10月份報稅怎么填
第三季度所得稅申報表,自營出口收入怎么填?是按照開票時間還是報關(guān)單時間?
老師,小規(guī)模納稅人開的3%的專票是不是就得交稅,這個稅沒法省是吧
老師,借錢給另一家公司 ,不需要他的利息,做賬的時候是 借:短期借款 貸:銀行存款 這樣嗎?
請問職工教育經(jīng)費(fèi)必須每個月提取嗎?
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝