那就是把稅差給補對方
您好,老師!目前單位從采購方開來一張發(fā)票提請付款,這個發(fā)票是本月開具的??墒遣少弻?yīng)的合同是19年底簽的,而且采購合同上寫的軟件服務(wù)期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個當(dāng)月開具的發(fā)票對應(yīng)的服務(wù)是18年到19年的服務(wù)。涉及金額很大,這種情況財務(wù)該如何處理,目前這個問題很棘手。上面領(lǐng)導(dǎo)意思錢肯定得付!可是我作為財務(wù)應(yīng)該給出什么意見 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因為按照我的理解,這個可能需要改之前年度的損益??墒怯行┤苏f發(fā)票是今年開的 ,就算今年的成本。 (我們單位承接的這個服務(wù)是政府的,然后分包給別人一部分,之前都是先交付才簽合同,政府跟我們簽的合同是19年底,所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的)
老師,想咨詢一下印花稅的計提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類,因為有一些安裝沒有簽訂合同(或者是合同沒有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時我們給對方開出過一部分發(fā)票,至今從未計提過印花稅,像這種情況,我們是否需要計提印花稅,如果計提的話,是以發(fā)票金額作為計稅依據(jù)嗎
老師老!我想咨詢下建筑行業(yè),18年簽訂的項目合同上標(biāo)注的建筑服務(wù)稅率是11%,但19年4月以后稅率是9%,實際開票都是在19年4月以后開給甲方的,這種情況需要怎么處理?謝謝
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬的小項目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進度百分比法確認(rèn)收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現(xiàn)在計劃是給甲方開票,我們依據(jù)的是實際發(fā)生成本與預(yù)計總成本推算出完工進度,進而給甲方開發(fā)票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個季度,那么我這樣會不會與我結(jié)算完工百分比那種收入確認(rèn)方法沖突?
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當(dāng)時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是根據(jù)附在憑證后有發(fā)票的可以稅前扣除,無發(fā)票的不能稅前扣除,還需要算取總的白條金額嗎,怎么計算呢
老師,銀行UK這里代發(fā)工資也可以轉(zhuǎn)個人報銷款嗎?
老師,這個出庫會計分錄怎么做?
老師想問一下,我剛應(yīng)騁到一個公司,公司之前都是零報稅,現(xiàn)在我到公司了后,老板要求建賬,我可不可以就等到明年再建賬呢?因為今年建賬的話,明年就要報匯算清繳,如果今年不建賬的話,明年匯算清繳是不是也可以零申報呢?
24年的還款額包括本金 和利息,但是做賬把還款額都做到本金上面,導(dǎo)致短期借款減少,25年要沖減多算的本金,實際是利息,會計分錄怎么做
老師,我這邊是銷售方。我去那個增值稅發(fā)票那里看,它顯示的是增值稅用途已確認(rèn)。我們現(xiàn)在需要紅沖這張發(fā)票。這種是不是只能夠?qū)Ψ焦景l(fā)起紅字信息確認(rèn)單,讓我們這邊來確認(rèn)。 還是說我們這邊發(fā)起紅字信息確認(rèn)單讓對方確認(rèn)?
新系統(tǒng),7月上個會計就做了3.4.5號三天憑證就不干了,剩下天的業(yè)務(wù)也就不記不算了,我8月接手,7月3天業(yè)務(wù)還要的話還要結(jié)賬吧
開出的貨物銷售發(fā)票可以不開型號嗎?集成電路
老師你好,我們是海產(chǎn)品小規(guī)模納稅人,是從漁民收海膽和海產(chǎn)品銷售的,我們?nèi)ザ惥珠_收購票,稅務(wù)局說只有一般納稅人才能開收購票嗎?
老師您好,先進制造業(yè)企業(yè)自查表是要做什么?收到這個表要做什么具體的工作伢
只能補稅差?合同造價不變?
你這個不就是因為稅率調(diào)整導(dǎo)致對方抵扣少了嗎?
您這樣問,我懂了,謝謝
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!