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您好,老師!目前單位從采購(gòu)方開來(lái)一張發(fā)票提請(qǐng)付款,這個(gè)發(fā)票是本月開具的。可是采購(gòu)對(duì)應(yīng)的合同是19年底簽的,而且采購(gòu)合同上寫的軟件服務(wù)期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個(gè)當(dāng)月開具的發(fā)票對(duì)應(yīng)的服務(wù)是18年到19年的服務(wù)。涉及金額很大,這種情況財(cái)務(wù)該如何處理,目前這個(gè)問(wèn)題很棘手。上面領(lǐng)導(dǎo)意思錢肯定得付!可是我作為財(cái)務(wù)應(yīng)該給出什么意見 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因?yàn)榘凑瘴业睦斫猓@個(gè)可能需要改之前年度的損益??墒怯行┤苏f(shuō)發(fā)票是今年開的 ,就算今年的成本。 (我們單位承接的這個(gè)服務(wù)是政府的,然后分包給別人一部分,之前都是先交付才簽合同,政府跟我們簽的合同是19年底,所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的)

2020-09-02 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-02 17:45

你好同學(xué),首先就是說(shuō),如果說(shuō)這個(gè)服務(wù)你是18年到19年接受了這個(gè)服務(wù),那么即便對(duì)方?jīng)]有開具這個(gè)發(fā)票,那么按照權(quán)責(zé)發(fā)生字,你在一八年和一九年也是需要計(jì)提這一筆費(fèi)用的。 如果說(shuō)你沒(méi)有具體,那么現(xiàn)在的話你進(jìn)行支付的話,那么你要補(bǔ)計(jì)提的話,就要調(diào)整一八年和一九年的一個(gè)利潤(rùn)的。

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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:45

如果說(shuō)你這個(gè)合同的話沒(méi)有約定日期,你現(xiàn)在收到發(fā)票是計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用,里面沒(méi)問(wèn)題,但是你這個(gè)明顯是屬于發(fā)票后面開具,所以說(shuō)是影響之前年度的損益。

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快賬用戶2588 追問(wèn) 2020-09-02 19:54

也就是說(shuō)這部分應(yīng)該在18年預(yù)提,可是當(dāng)時(shí)并沒(méi)有簽合同,19年底才看到合同。另外還有一個(gè)情況就是這個(gè)如果調(diào)整以前年度損益,呢么稅務(wù)這塊如何處理

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齊紅老師 解答 2020-09-02 21:24

您這邊確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn),就是去年多交了稅。

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快賬用戶2588 追問(wèn) 2020-09-02 21:38

請(qǐng)問(wèn)老師 我現(xiàn)在如果要補(bǔ)提該做怎樣的分錄

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齊紅老師 解答 2020-09-02 21:45

補(bǔ)提的話, 借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2588 追問(wèn) 2020-09-02 22:07

比如說(shuō)這次發(fā)票是100萬(wàn) 20萬(wàn)是18年 80萬(wàn)是19年 該怎么調(diào)整損益

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齊紅老師 解答 2020-09-02 22:11

借,以前年度損益調(diào)整 80 管理費(fèi)用20 貸,銀行存款 100 借,遞延所得稅資產(chǎn) 80*所得稅率 貸,以前年度損益調(diào)整 80*所得稅率

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快賬用戶2588 追問(wèn) 2020-09-02 22:29

也就是說(shuō)18年的這筆費(fèi)用 直接進(jìn)到今年的管理費(fèi)用了?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 22:34

是的,就是這個(gè)意思的

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快賬用戶2588 追問(wèn) 2020-09-02 22:45

呢這張?jiān)鲋刀惼钡脑鲋刀惾绾翁幚恚?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 23:23

增值稅的話,正常做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣就可以了。

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你好同學(xué),首先就是說(shuō),如果說(shuō)這個(gè)服務(wù)你是18年到19年接受了這個(gè)服務(wù),那么即便對(duì)方?jīng)]有開具這個(gè)發(fā)票,那么按照權(quán)責(zé)發(fā)生字,你在一八年和一九年也是需要計(jì)提這一筆費(fèi)用的。 如果說(shuō)你沒(méi)有具體,那么現(xiàn)在的話你進(jìn)行支付的話,那么你要補(bǔ)計(jì)提的話,就要調(diào)整一八年和一九年的一個(gè)利潤(rùn)的。
2020-09-02
你好!當(dāng)時(shí)對(duì)方提供的是增值稅專用發(fā)票還是普票,對(duì)方應(yīng)該手存根聯(lián),先去稅務(wù)局辦理發(fā)票掛失,專票的話可以用復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章入賬。普票就麻煩點(diǎn)復(fù)印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用匯算清繳需要做利潤(rùn)調(diào)增,業(yè)務(wù)是現(xiàn)實(shí)的合同可以補(bǔ)簽一份
2020-09-08
從財(cái)務(wù)的專業(yè)角度來(lái)說(shuō),肯定是需要合同的,只有資料齊全,才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 但是實(shí)際工作中,如果確實(shí)是有比較難處理的,也可以考慮下是否有其他變通的方式,建議你可以咨詢下相關(guān)行業(yè)的人員
2024-06-03
你好,不開發(fā)票也得按未開票收入申報(bào)
2024-06-03
同學(xué) 您好 這個(gè)屬于辦公室關(guān)系層面了?
2020-10-28
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