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老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!

2022-02-09 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-09 15:26

你好,退錢沖原來的科目,支付現(xiàn)金再按照原來的科目記賬

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快賬用戶5213 追問 2022-02-09 15:28

那就是做個相同的負數(shù)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-09 15:31

對的對的,這樣對賬沒有什么影響

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你好,退錢沖原來的科目,支付現(xiàn)金再按照原來的科目記賬
2022-02-09
你好;? ?退回來。 你做借銀行存款貸工程施工 ;? ?借工程施工? 貸庫存現(xiàn)金? ?
2022-02-09
之前借預付賬款貸銀行存款的嗎
2021-03-19
同學你好 這兩個公司是同一個法人嗎
2023-03-13
您好,若跨年度,那您借應收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應交稅費應交增值稅(紅字)
2023-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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