無票的金額包括白條的金額
企業(yè)所得稅匯算清繳時,因為去年有的發(fā)票沒來得及開,在匯算清繳前取得了發(fā)票,所得稅可以正常抵扣,不需要納稅調(diào)增是嗎
老師,項目跨年度驗收,以前年度取得的成本企業(yè)所得稅匯算清繳的時候可以計入成本扣除嗎?相關的稅收政策依據(jù)是什么,稅局老師說不能扣除
老師,沒有發(fā)票的報銷費用是不是在預扣預繳企業(yè)所得稅時可以稅前扣除,只不過在匯算清繳時要做調(diào)增
老師 所得稅匯算清繳前取得上年發(fā)票可以如實扣除嗎?發(fā)票應該附前一年做賬的憑證后面嗎?需要修改賬嗎?
請問老師,2024年5.31匯算清繳前取得的發(fā)票,需要怎么證明是2023發(fā)生的業(yè)務成本呢?才能稅前扣除。
老師,上個會計申報唐之濤現(xiàn)在申報工資帶不出來她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進項嗎
不在我們公司代賬,單獨稅務注銷需要我做什么
對方開給我們的普通發(fā)票是免稅的,在電子稅務局能查到嗎
一般納稅人公司 18 年成立的,22 年到 24 年財報和企業(yè)所得稅報表是 0 申報的(增值稅應該是準的)但是實際有開票的,那么 22-24 財報和企業(yè)所得稅怎么更正呢?還有我報稅的時候只做開票取票數(shù),銀行賬都沒有做進去(我也不會)所以財報數(shù)據(jù)都是不對的,我現(xiàn)在只是把財報的凈利潤做成負數(shù),保證企業(yè)所得那里是負的不產(chǎn)生利潤就不交企業(yè)所得稅. 現(xiàn)在我的企業(yè)所得稅表里一季度季初是0.01 萬元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15萬元.數(shù)據(jù)相差太大了,怎么調(diào)賬呢?這樣稅務局會不會查到?查到了該怎么調(diào)整?
進口貨物,交的進口關稅怎么入賬
生產(chǎn)型企業(yè)已經(jīng)提交了退稅申請,備案單證要上傳到哪里去嗎
老師。收購股權(quán)款怎么做分錄呢
老師,單位買個二手車,收到二手車市場發(fā)票,這個錢我們能直接打給賣方嗎
您好,老師,我們公司買了一個20萬的產(chǎn)品,過幾天退款不要了,但是顧客有一個銀行取錢的定期的銀行的損失要我們公司賠償,我們公司給顧客又賠償了15000元給顧客。這個15000賠的銀行利息我怎么錄憑證呀?是不是借:營業(yè)外支出還是其他應付款,貸:銀行存款???
自己核算的白條金額和系統(tǒng)比對出來的金額相差很大,系統(tǒng)比對出來的很大該如何處理呢
平時做賬拿個本子登記每張憑證做的白條金額
現(xiàn)在是大數(shù)據(jù)抓取的數(shù)據(jù)是199萬,我們自己登記的174萬,這個該如何調(diào)整呢
以你們的事實為準,大數(shù)據(jù)存在偏差
現(xiàn)在稅務認可的是199萬,不認可我們的事實,該如何應對
那么沒法了,他來查賬更麻煩