您好,有會(huì)計(jì)差錯(cuò)時(shí)需要做調(diào)賬分錄,如果沒有錯(cuò)誤不需要調(diào)賬,也不存在重復(fù)一說。

老師,錄入9月末作為10月初起初數(shù)時(shí),試算不平衡,已經(jīng)用未分配利潤利潤調(diào)整了,這是付款還要有未分配利潤嗎?重復(fù)嗎
老師,為什么做了調(diào)賬分錄,還有調(diào)整上年期末數(shù)?不是重復(fù)了嗎
老師,上年水電費(fèi)重復(fù)做了分錄,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?[流淚]
你好老師,去年的票在去年重復(fù)錄入,和重復(fù)領(lǐng)用了,要在今年怎么調(diào)整。已做年度匯算了。是做以前年度損益調(diào)整嗎?分錄是什么?
老師。審計(jì)去年的賬務(wù),有個(gè)賬務(wù)調(diào)整分錄表。我在今年10月份的時(shí)候做調(diào)整。這個(gè)期末本期調(diào)整,期初上期調(diào)整,是什么意思
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


做了調(diào)賬分錄就好了啊
不太理解您的意思,如果您所謂的就好了的意思是正確了,那么以前有會(huì)計(jì)差錯(cuò)。
以前有會(huì)計(jì)差錯(cuò),又去調(diào)財(cái)務(wù)系統(tǒng)期末數(shù)了,
又做賬,又調(diào)期末數(shù),不是重復(fù)了嗎
一借一貸? 借貸必相等,一增一減,不存在重復(fù)一說。
是啊,死環(huán)循,都做賬了,可以了啊,干嗎還要去調(diào)期末數(shù)?
因?yàn)橛绣e(cuò)誤,所以需要調(diào)賬,比如別人欠你100塊,你做成了應(yīng)付賬款100 ,那會(huì)計(jì)反應(yīng)不出經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì),所以需要調(diào)賬。
那可以了,干嘛還得做賬了
問的這么清楚,你不能解釋清楚
您好,這個(gè)問題,不好回答,沒有為什么,不調(diào)整的話只改余額,發(fā)生額就不對(duì)了。