你不是后續(xù)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那這個(gè)是把之前掛未分配利潤成本調(diào)出來了,這個(gè)意思
高企研發(fā)支出,高新技術(shù)收入占比有要求是多少
老師,公司收到總工會(huì)的經(jīng)費(fèi)返還,我現(xiàn)金流量分析時(shí)應(yīng)計(jì)入收到的稅費(fèi)返還,還是其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
老師,運(yùn)輸企業(yè)增值稅稅負(fù)千分之七左右,合適嗎?
我第四季度已經(jīng)預(yù)交的企業(yè)所得稅9882.09我更正申報(bào)了,利潤付的,匯算清繳我現(xiàn)在調(diào)增還需要補(bǔ)交11000多,我現(xiàn)在,A10000 九欄,應(yīng)該是多少
老師,請問一下,公司注冊下來只在抖音上發(fā)視頻用到營業(yè)執(zhí)照,想注銷稅務(wù),這個(gè)有影響嗎
老師,老板出差機(jī)票,客運(yùn)票,普票怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)?可抵扣
老師。先是考實(shí)務(wù)交卷后自動(dòng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)法,兩門學(xué)科的時(shí)間是怎么安排的呢 是籠統(tǒng)的兩門時(shí)間 準(zhǔn)考證上面時(shí)間就籠統(tǒng)的寫了個(gè)8點(diǎn)半到11點(diǎn)半
非樸老師勿擾,她是會(huì)計(jì),啥都干,就是不會(huì)干核算成本
那怎么判定員工有沒有多處報(bào)工資呢,就是不通過他個(gè)稅app,以免身份證給別人去報(bào)了
老師,上個(gè)月銷項(xiàng)稅額11505元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票11605元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
未分配利潤本來就在貸方,再用不是更多嗎?
那是之前差額是填寫未分配利潤,你匯總的,
不沖突嗎
模擬之前的分錄,借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本,借未分配利潤 貸本年利潤,相當(dāng)之前做分錄 現(xiàn)在是需要沖回來,就是貸方了,
不沖突啊,那是你這個(gè)就掛下面去了,
假設(shè)之前的這個(gè)咋來的應(yīng)付賬款,和未分配利潤,借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本,借未分配利潤 貸本年利潤, 這個(gè)是模擬這個(gè)你期初咋這個(gè)2個(gè)科目余額
那先掛勞務(wù)成本科目 需要體現(xiàn)二級明細(xì)嗎
可以不用掛二級科目這個(gè)
那應(yīng)收賬款9月余額是8,10月收回來7,怎么做呢
借銀行存款7貸應(yīng)收賬款7
這個(gè)不用未分配利潤了嗎?
需要看你之前那個(gè)是不是也是分析那樣掛收入了,你是不是做內(nèi)賬?要是外賬這樣做是有問題,外賬要是查賬需要補(bǔ)齊之前的,因?yàn)槟闶且鰠R算清繳的,查賬,你這個(gè)直接輸入到時(shí)候做不了匯算清繳
內(nèi)賬,老師
內(nèi)賬可以直接做,借應(yīng)收 貸銀行,之前那個(gè)借應(yīng)付貸銀行就可以
收到錢為什么是應(yīng)付賬款啊?
不好意思,寫錯(cuò)了,借應(yīng)收 貸銀行 這個(gè)忽略,直接做借銀行 貸應(yīng)收,你這個(gè)之前期初不是掛應(yīng)收借方嗎,現(xiàn)在收錢做貸應(yīng)收才會(huì)平掉應(yīng)收
那和未分配利潤有關(guān)系嗎?
內(nèi)賬不需要調(diào)出未分配利潤,你這個(gè)收入和成本不需要配比
為什么成本需要調(diào)未分配利潤啊
內(nèi)賬不需要,外賬是為了收入和成本配比