你好 看含稅收入還不是不含稅 不含稅收入*收入=含稅收入

這個圖片提示啥意思呢?我現(xiàn)在小規(guī)模按現(xiàn)在政策百分之一開的票,本季度百分之一稅率下的營業(yè)收入50000元,那我增值稅主表10行直接填寫百分之一稅率下的營業(yè)收入,然后直接保存就可以么?
老師我想問一下,價稅分離,為啥有的主營業(yè)務(wù)收入要乘以1+稅率,為啥有些主營業(yè)務(wù)收入直接乘以稅率,我們怎么區(qū)分這兩個稅率的使用呢
想咨詢下,用這個公式計算出來的出口企業(yè)的稅負率 = (應(yīng)繳增值稅 + 免抵稅額)/ (主營業(yè)務(wù)收入 + 其它業(yè)務(wù)收入)直接去乘以我本期的銷售額得出來的是我當(dāng)期的“免抵稅額嗎?就后面再去乘以12%附加稅稅率才是我本期應(yīng)交的附加稅是這樣對嗎?
老師好,請問下這個農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票怎么計算抵扣?我們線下老師講題說需要價稅分離,老師給的答案是B。 為什么不是給的買價直接乘以扣除率???
外貿(mào)出口 免稅開的電子增值稅普通發(fā)票,摘要寫啥?分錄我借:應(yīng)收賬款-外銷0.8 那另一個匯率差0.2是寫啥科目貸:主營業(yè)務(wù)收入-產(chǎn)品1 因為是免稅的所以沒有增值稅 貸方就一個主營業(yè)務(wù)收入?麻煩老師解答下
一般納稅人,企業(yè)經(jīng)營范圍里有金屬制品銷售,鋼筋開票屬于這個大類里面嗎?
10月的發(fā)票,外貿(mào)出口業(yè)務(wù),稅率應(yīng)該是0,開成了13%,產(chǎn)生了增值稅及附加,10月增值稅申報表可不可以按正確的0稅率申報免稅收入,不申報錯誤的發(fā)票,11月再紅沖
老師,一家公司用名下兩個銀行匯工資,做賬是不是有一個銀行的工資加上社保,另一個直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
您好老師,如果企業(yè)注銷,賬戶的應(yīng)付應(yīng)收有負數(shù)的需要調(diào)嗎
前幾年每年暫估部分,匯算清繳時都調(diào)整繳稅了,那賬里暫估的這部分怎么做分錄處理
鐵路電子客票退票費 53,分錄怎么做,3塊錢可以抵扣進項嗎
公司給臨時工發(fā)工資(3000以下)可以直接用公賬轉(zhuǎn)個人卡吧?是需要替他們報個稅嗎,還是不用報
團體險,員工工傷收到保險公司的賠款50000,支付給員工一次性傷殘補助金45000,怎么做賬呢
工資專戶發(fā)了工資金額15萬,我們這邊規(guī)定要配套勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)專票金額15萬,那要怎么做賬,主要還有進項稅額!
老師,我們是建筑公司,對方給我們開的發(fā)票“建筑服務(wù)-勞務(wù)費”和“建筑服務(wù)-工程技術(shù)服務(wù)”,它倆的區(qū)別是啥?
如果這讓個收入是含稅 就得含稅/(1加稅率)換算成不含稅的