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借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 增值稅 上個月這比發(fā)票開錯了,紅沖,負數(shù)發(fā)票如何做會計分錄

2021-10-09 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-09 21:01

同學你好,直接這個發(fā)票紅字做一下

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快賬用戶5698 追問 2021-10-09 21:03

您的意思這筆分錄后面數(shù)字事負數(shù)做一筆

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齊紅老師 解答 2021-10-09 21:04

同學你好,理解對的

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快賬用戶5698 追問 2021-10-10 11:16

你好,小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅取得的成本發(fā)票成本是按不含稅價算成本還是價稅合計當成本

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同學你好,直接這個發(fā)票紅字做一下
2021-10-09
可以的,可以這么做的。
2025-01-16
你好 紅沖發(fā)票借:銀行存款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
2023-01-16
同學你好,你的會計分錄是對。
2021-04-15
同學,你好 嗯嗯,對的
2022-03-31
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