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三季度稅務局代開的貨物票140萬 四季度沖紅后重開(重開原因就是征收品目選錯了)為服務類的票也為140萬 都是代開 請問如何申報三四季度的增值稅和企業(yè)所得稅

2021-10-09 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-09 12:30

同學你好 按照季度利潤表申報

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快賬用戶7582 追問 2021-10-09 12:33

三季度就開了那一張票 四季度也是

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齊紅老師 解答 2021-10-09 12:38

那也得按照季度利潤表

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快賬用戶7582 追問 2021-10-09 12:52

收入那里怎么填呢?三季度和四季度

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齊紅老師 解答 2021-10-09 12:59

三季度就是140 四季度是零

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快賬用戶7582 追問 2021-10-09 13:08

貨物重開為服務 征收品目不同 金額一樣 無其他收入的話四季度企業(yè)所得稅可以報成0的是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-09 13:12

同學你好 這個是可以的哦

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同學你好 按照季度利潤表申報
2021-10-09
第二季度1.2藍第一列填寫140 開的1%的嗎 主表應納稅減征額和減免表填寫140*2% 第四季度第一二列填寫-140 主表應納稅減征額和減免表填寫-140*2% 1.2藍第2列填寫140 開的1%的嗎 主表應納稅減征額和減免表填寫140*2%
2021-09-23
需要據(jù)實申報三季度的增值稅,就是按全部開具發(fā)票的,以及不開具發(fā)票的據(jù)實申報。至于10月份沖紅后,再按實際開票的金額進行開具,需要收入大于0,不然無法申報四季度的增值稅
2021-09-23
您好,三季度按開票金額申報納稅,四季度按開票金額和紅字沖回金額
2021-09-23
你好這個是可以的,可以你開紅字重新開藍字,這個申報表是按抵減后去填寫,
2021-07-07
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