第二季度1.2藍第一列填寫140 開的1%的嗎 主表應納稅減征額和減免表填寫140*2% 第四季度第一二列填寫-140 主表應納稅減征額和減免表填寫-140*2% 1.2藍第2列填寫140 開的1%的嗎 主表應納稅減征額和減免表填寫140*2%
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因為業(yè)務有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
小規(guī)模納稅人7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務局沖紅了 因為征收品目不同不能直接抵稅 選擇退稅后重新代開為同等金額的服務類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么申報呢
請問下7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務局沖紅了 因為征收品目不同不能直接抵稅 選擇退稅后重新代開為同等金額的服務類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么報呢 沒有其他收入了 請具體一點
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補做?
我們公司是一個自然人股東,一個公司股東,然后4月份那個公司股東公司名稱變更了,那我們公司要不要去工商局變更公司章程之類的?
老師,銀行回單銀行打的是小紙,和現(xiàn)在發(fā)票的A5紙不一樣,裝訂憑證不好看,人家都是打哪種回單呀
老師好,問下購車款是4月付款收票,購置稅5月付款收票,那做賬必須分開嗎 4月 1.借:固定資產,車款 貸:銀行存款 5月 借:固定資產,購置稅款 貸:銀行存款 那卡片要做兩個嗎?
老師,存貨期末余額跟原材料余額一樣,在產品還有數(shù)怎么回事?
老師好,我們公司呢從6月份開始暫停營業(yè),怎么在稅務局申請暫停營業(yè)備案?暫停營業(yè)的公司還需要進行納稅申報嗎?謝謝
公司名下的汽車每年買的車險,需要交印花稅嗎
老師你好,自然人股東發(fā)生股權轉讓,注冊資本5 0萬,轉讓20%給另外一個股東,股權價格以0元轉讓,股權轉讓當月企業(yè)未分配利潤為722611,這種情況需要交稅嗎?
外貿進出口企業(yè)財務管理制度哪個老師有?求發(fā)一份
個人租賃房屋,稅款怎么算
公司租房,用新會計準則確認使用權資產怎么做,一年的租金是264485.96,租3年,折現(xiàn)率3.9%,新會計準則這個賬怎么做,按三年租金確認使用權資產
你好 我想問一下 我因為是代開嘛 然后紅沖時退稅 重開時繳稅對不對 那申報表預繳金額那里是不是也是填一正一負
第二次是開的服務費吧,如果是服務類的話,他直接對充不了,為什么讓你退稅,就是因為它對沖不了,才讓你退稅,然后再重新開再交稅。
那我四季度申報表預繳稅額那怎么填啊
第四季度第一二列填寫-140 主表應納稅減征額和減免表填寫-140*2% 1.2藍第2列填寫140 開的1%的嗎 主表應納稅減征額和減免表填寫140*2%
我問的是這個怎么填
本期預繳稅額 我已經繳過稅不是應該填進去嗎
預繳的,讓你稅務局那邊填寫,你自己填寫不了的,需要那邊給你維護一下。
負數(shù)我自己能填寫嗎
倒數(shù)第二列預繳的稅款你填寫不了
我是說收入那里的金額我自己能填負數(shù)嗎
可以 收入那里可以填寫負數(shù)。
不可以直接更改三季度申報表 四季度正常填嗎 紅沖的是三季度的票
不可以的,因為你紅沖是在十月份,你在第三季度的時候根本就沒有紅沖。
太煩了我本來這個月可以沖的 貴州那邊搞數(shù)據遷移 對方就提供不了紅字信息表出來
那只能你們這邊填寫的時候麻煩一點。
甲供工程 我們提供輔料 開發(fā)票給開錯了 開成貨物的了 應該開成服務的對不對 那現(xiàn)在都開出來可以不紅沖了重開嗎
需要紅沖然后再重新開,要不你這不,不重新開的話不就多開啦。
這種對我們會有什么影響嗎
你好,對你單位沒有影響的。