借銀行存款等? 貸主營業(yè)務(wù)成本
老師,采購了商品,降價了,供應(yīng)商又退給我們差價到備用金了怎么記賬呢
老師,之前購貨付款了,現(xiàn)在商品降價,供應(yīng)商每個補了1元差價,共計545元,打到備用金了,這怎么記賬呢?
老師,我們之前采購商品付款了,現(xiàn)在供應(yīng)商每個退1元差價,共計545元到備用金,這怎么記賬啊
老師你好,朋友公司購進一批商品,因商品存在問題?,F(xiàn)退還供應(yīng)商(因為公司與供應(yīng)商是長期合作關(guān)系所以所有采購都是掛賬),這次退貨價值1350,因為此前有未結(jié)算的貨款880,故而供應(yīng)商扣除后,退回多余款項470??晌覜]看懂他們會計做賬,她們會計是:借 庫存現(xiàn)金 1350 貸:應(yīng)付賬款 1350。老師這個怎樣理解????
老師您好,原材料供應(yīng)商給了代金劵1000元,現(xiàn)在我們采購貨款共3000元,用了1000元代金券,實付2000元現(xiàn)金,這個怎么做會計分錄呢
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,發(fā)票還是之前的發(fā)票沒變,我們能計入營業(yè)外收入嗎?借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入
也可以計入營業(yè)外收入
有的老師說借:庫存現(xiàn)金 貸:庫存商品,有的老師說發(fā)票沒沖紅不需要抵成本,借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入,這應(yīng)該按哪個呢?
同學(xué),這些做法都是可以的