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我們公司是做廣告業(yè)務(wù)的,7月給客戶開普通發(fā)票,到月底統(tǒng)計做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅額,但是8月跟這個客戶不合作需要退款給客戶,我這邊退款的分錄怎么做,然后也給他開了負(fù)數(shù)發(fā)票,這個負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額在月底怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅額的分錄,是做負(fù)數(shù)嗎?

2020-09-29 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-29 21:25

您好,退款分錄,貸應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款。借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(紅字)

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快賬用戶2906 追問 2020-09-29 21:28

這個之前到賬的時候掛的預(yù)收,所以現(xiàn)在充預(yù)收也是這么做嗎?還是那個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做

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齊紅老師 解答 2020-09-29 21:37

您好,若以前掛預(yù)收,本次也沖預(yù)收即可。借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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您好,退款分錄,貸應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款。借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(紅字)
2020-09-29
你好在第十欄填寫不含稅,銷售額負(fù)數(shù)。
2021-10-08
你好,就是之前做的分錄,反方向沖回即可的
2021-09-10
您好,1是的,分錄相同,金額相反。2若與上述沖回分錄相關(guān),也相同紅字沖回。
2020-09-19
你好 ;? ? 負(fù)數(shù)發(fā)票? 就要按原來分錄不變。? ? ?走利潤分配來? 替代你的? 主營業(yè)務(wù)收入科目來處理哦? ; 你這個之前多繳納的? ? 發(fā)票稅額 可以申請以后抵減或者是以后退稅給你們的??
2021-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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