同學(xué)你好 你是什么會計(jì)準(zhǔn)則
例如:2021年1月我收到了員工給的電話費(fèi)報(bào)銷發(fā)票 發(fā)票備注:2020年12月費(fèi)用,我也想把這部分費(fèi)用計(jì)入到2020年的費(fèi)用里 我在2020年12月和2021年1月該怎么做憑證呢?
老師,我收到別人退給我的一張2020年12月的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)我做的收入,2021年8月,收到后我給自己開的紅字,分錄怎么做呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會計(jì)準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發(fā)票,因?yàn)橛?000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我這有這樣一個(gè)問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報(bào)稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,您好,我是小規(guī)模,7月開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,4萬含稅的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月增值稅沒超,將沒超的增值稅稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,8月客戶退回普通發(fā)票,要求開專用發(fā)票,那我8月開給自己的增值稅普通發(fā)票的負(fù)數(shù)怎么做分錄呢
老師 請問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個(gè)點(diǎn)的專票,付八個(gè)點(diǎn)的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅
老師,金銀珠寶開零售店選個(gè)體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
2013小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
那就直接借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款等科目
老師,還需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
不用的 這個(gè)沒有這個(gè)科目
摘要寫退2020年的銷售嗎
嗯 這個(gè)沖減收入就行了
收到謝謝老師
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老師,忘記問了,那增值稅呢,借未分配利潤,借應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收嗎
增值稅沖減收入的時(shí)候一塊沖減了
就是不單獨(dú)沖增值稅,直接就是借利潤分配,貸應(yīng)收
對 直接沖減就行了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝