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對方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我還用記賬嗎?怎么做會計分錄

2021-10-06 22:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-06 22:02

同學(xué)您好,是的,需要的,您就用原來正數(shù)發(fā)票的分錄,用負(fù)數(shù)表示就可以了

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同學(xué)您好,是的,需要的,您就用原來正數(shù)發(fā)票的分錄,用負(fù)數(shù)表示就可以了
2021-10-06
你好,6月份開的專票,8月可以開紅字發(fā)票的 八月開的負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理是 借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2020-08-25
你好,開銷項負(fù)數(shù)的發(fā)票需要做賬,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2020-12-28
是的,就是那樣操作就是
2023-04-20
你好,你現(xiàn)在已經(jīng)支付了的話可以先進(jìn)入預(yù)付賬款,然后拿到發(fā)票的時候。在計入費(fèi)用
2024-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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