忽略這個(gè)差異 不交稅不用管了
老師,我們是小規(guī)模納稅人,三季度的不含稅開(kāi)票減按百分之一開(kāi)的,所以不含稅是122722.77,含稅123950,但是申報(bào)列表顯示百分之三應(yīng)稅收入含稅126404.45不含稅125152.92,這個(gè)我怎么都對(duì)不上.申報(bào)表是對(duì)的嗎?
小規(guī)模稅率百分之三 ,本季度按照政策開(kāi)票百分之一稅率下開(kāi)票含稅收入76180元,本季度沒(méi)稅額。。。那我忽略政策下開(kāi)票稅率的百分之一稅率,直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫(xiě)增值稅主表10行,好么? 如果有我按百分之一填寫(xiě)主表10行,后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開(kāi)票金額。。
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)不足30萬(wàn),百分之一的增值稅,但是增值稅申報(bào)表第10欄增值稅就顯示百分之三的增值稅額,做賬時(shí)怎么處理,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按照百分之一算還是按照百分之三算?
老師,我們小規(guī)模而鵲季度底于45萬(wàn),增值稅申報(bào)表里的收入為啥不是直接減安百分之一,怎么還是是百分之三啊
老師好,小規(guī)模公司季度銷(xiāo)售收入不超45萬(wàn),增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)增值稅是按不含稅收入的百分之1還是百分之3算呢,增值稅申報(bào)表的減免稅額是按3算的,開(kāi)票軟件是按1算的
老師,我們采購(gòu)了10萬(wàn)的款,供貨商給我們開(kāi)了50萬(wàn)的發(fā)票,但是我們實(shí)際支付了5萬(wàn)的貨款,怎么做賬呢
老師,我們有一個(gè)無(wú)票收入100元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是:11.5元,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我是一直掛在賬上等有進(jìn)項(xiàng)再抵扣?還是等6月初稅費(fèi)申報(bào)的時(shí)候繳納這個(gè)錢(qián)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中的職工薪酬指的是稅前工資嘛?含幫個(gè)人代扣代繳的社保是吧
請(qǐng)問(wèn)這一題要選d嗎?d選項(xiàng)沒(méi)說(shuō)是什么消費(fèi)品怎么判定能不能抵扣消費(fèi)稅呢
給甲方開(kāi)票15萬(wàn),扣了5千,實(shí)付14.5萬(wàn)怎么做賬
老師我想問(wèn)一下這題為什么也少了消費(fèi)稅呢?題目中不是做了消費(fèi)稅的分錄了嗎
老師24年開(kāi)的專(zhuān)票,對(duì)方讓現(xiàn)在重新開(kāi),那24年的專(zhuān)票巳交稅,現(xiàn)在能紅沖嗎
老師請(qǐng)問(wèn)5月份小規(guī)模納稅人升級(jí)一般納稅人,結(jié)果稅費(fèi)種核定還是一般納稅人,要到稅務(wù)大廳去報(bào)。要需要什么資料嗎?還有前面的都是小規(guī)模納稅人的稅費(fèi)種核定,現(xiàn)在一般納稅人還要稅費(fèi)種核定嗎?
我們給包工頭代發(fā)工資形式支付款項(xiàng) 他給我們代開(kāi)發(fā)票 開(kāi)建筑服務(wù)可以嗎
企業(yè)網(wǎng)上銀行指令批復(fù)是什么
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