同學(xué),你好 這筆款就是給工人的工資嗎?
鄒老師,朋友的公司簽的項(xiàng)目外包給我們做,對(duì)方公司打了預(yù)付款是電子承兌,因?yàn)轫?xiàng)目是包給我們做的,這個(gè)預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給我公司,我們公司又和朋友公司有其他業(yè)務(wù)往來,需要付貨款,這個(gè)電子承兌可以當(dāng)做我們公司的預(yù)付款嗎?賬怎么做呢?
老師你好!我公司是建安公司,朋友公司要求用我公司開票,對(duì)方工程款也打進(jìn)來了。后來又把這筆款項(xiàng)打給朋友了,請(qǐng)問這筆賬怎么做?
老師,我們是建筑總包工程公司,現(xiàn)在承包甲方一項(xiàng)工程,但是人工這方面是他們自己的,由于所有款項(xiàng)規(guī)定必須通過總包付款,所以他們將人工費(fèi)打給我們,我們打給勞務(wù)公司,由勞務(wù)公司向他們支付人工費(fèi),請(qǐng)問,我們只要收到勞務(wù)公司的合規(guī)發(fā)票就可以了是嗎
老師好,請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司有一筆三十多萬外包項(xiàng)目預(yù)支款項(xiàng)要支付,是對(duì)方公司打來以后我們公司又打給工人,這個(gè)要怎么做賬呢?
老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,有一個(gè)項(xiàng)目我公司給企業(yè)開了10萬的勞務(wù)費(fèi),但是對(duì)方只給了我們8萬的錢,另外的2萬是對(duì)方扣了派遣人員的餐費(fèi)等費(fèi)用,這樣我們的賬要怎么平呢?對(duì)方不同意開發(fā)票給我們公司
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
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對(duì)的,就是提前支付,然后下個(gè)月才有發(fā)票
同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
那對(duì)方公司當(dāng)天也把這筆錢打進(jìn)來的時(shí)候呢,這筆是怎么做賬的呢?我們之前代發(fā)的
同學(xué),你好 對(duì)方公司給你們打錢,你們開發(fā)票嗎?
因?yàn)橹皇穷A(yù)支一部分勞務(wù)費(fèi),發(fā)票是開在下個(gè)月的
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
那我們代發(fā)的時(shí)候分錄是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,你們之后收到發(fā)票,再?zèng)_預(yù)付賬款
那上面那筆預(yù)收賬款呢?不用管了嗎?
同學(xué),你好 等你開票,再確認(rèn)收入