你好,可以的? 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)?
老師,我有一個(gè)電子承兌的問題,那個(gè)對方是單位付款的時(shí)候是電子承兌,電子承兌付的公司賬戶,然后我們貼現(xiàn)找的貼現(xiàn)公司,貼現(xiàn)公司又將現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們公司賬戶,這么做對不對,用不用和貼現(xiàn)公司簽合同,需要的話要簽什么合同
鄒老師,朋友的公司簽的項(xiàng)目外包給我們做,對方公司打了預(yù)付款是電子承兌,因?yàn)轫?xiàng)目是包給我們做的,這個(gè)預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給我公司,我們公司又和朋友公司有其他業(yè)務(wù)往來,需要付貨款,這個(gè)電子承兌可以當(dāng)做我們公司的預(yù)付款嗎?賬怎么做呢?
甘老師,我公司用朋友公司名義簽的項(xiàng)目,對方公司打了預(yù)付款是電子承兌和部分現(xiàn)金,因?yàn)轫?xiàng)目實(shí)際是我公司做的,這個(gè)預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給我公司,而我公司又和朋友公司有其他業(yè)務(wù)往來,需要付貨款,這個(gè)電子承兌和現(xiàn)金可以直接當(dāng)做我們公司的付的貨款嗎?賬怎么才能把業(yè)務(wù)說清楚呢?
老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,老板的朋友承建了丙建筑公司的一項(xiàng)業(yè)務(wù),掛靠我們勞務(wù)公司,我們公司和個(gè)人簽訂了內(nèi)部承包協(xié)議,我們只收取管理費(fèi),然后現(xiàn)在需要付一筆合格供應(yīng)商的費(fèi)用給丙建筑公司,老板的朋友以個(gè)人名義先把這筆費(fèi)用打入我們勞務(wù)公司,我們公司再付出去,我要怎么做賬
老師好,請問勞務(wù)派遣公司有一筆三十多萬外包項(xiàng)目預(yù)支款項(xiàng)要支付,是對方公司打來以后我們公司又打給工人,這個(gè)要怎么做賬呢?
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
電子承兌是不是應(yīng)該有個(gè)轉(zhuǎn)賬流水?我怎么才能把業(yè)務(wù)標(biāo)注清楚呢?
你好,電子承兌資金不在銀行流水體現(xiàn)的 把上述分錄做好,自然就可以把業(yè)務(wù)弄清楚啊?