您好,你們開(kāi)發(fā)票了的話就要計(jì)入當(dāng)期收入了,后面把這筆款付給“朋友”,一般是掛往來(lái)款
老師,你好,又向你咨詢(xún)個(gè)事,就是我們老板想幫他一個(gè)朋友的忙,幫他朋友公司過(guò)賬,就是他朋友公司對(duì)公的錢(qián)轉(zhuǎn)給我們公司對(duì)公賬上,但又不要我們公司開(kāi)票,我們公司把錢(qián)然后取現(xiàn)出來(lái)給他朋友,那這種以哪種業(yè)務(wù)形式打給我們,我們公司才沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),我覺(jué)得咋個(gè)都有風(fēng)險(xiǎn)!
老師你好!我公司是建安公司,朋友公司要求用我公司開(kāi)票,對(duì)方工程款也打進(jìn)來(lái)了。后來(lái)又把這筆款項(xiàng)打給朋友了,請(qǐng)問(wèn)這筆賬怎么做?
請(qǐng)問(wèn)有朋友的客戶(hù)為了開(kāi)增票,把貨款打到我們公司賬上,我把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到了朋友的公司賬戶(hù)上,如果對(duì)方不要發(fā)票了,我該如何做賬?
老師,我們公司項(xiàng)目用混凝土,向A企業(yè)購(gòu)入,A企業(yè)欠我們老板朋友的錢(qián),我們公司就把款對(duì)公打給了老板的朋友,用來(lái)抵A公司欠老板朋友的款,這種情況怎么做賬務(wù)處理合規(guī)呢,需要什么附件呢?
我們老板的朋友的公司貸款了420萬(wàn),但是貸款公司不直接發(fā)給老板朋友的公司,需要用我們公司走一下賬,也就是說(shuō)貸款公司把錢(qián)發(fā)給我公司,我公司再打給我老板朋友公司,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?我公司做賬怎么做?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
付給“朋友”的,掛其他應(yīng)付款? 收到錢(qián):借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 款項(xiàng)打出:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款那其他應(yīng)付款這個(gè)科目不就成負(fù)數(shù)就?
您好,其他應(yīng)付款貸方余額為負(fù)數(shù)證明是其他應(yīng)收款,把錢(qián)付出去借方記其他應(yīng)收款