你好!按包括社保部分確認(rèn)收入。
老師好,醫(yī)院的賬務(wù)我一直是按照每天收費(fèi)室交來(lái)的金額登記入賬,做了幾個(gè)月下來(lái),發(fā)現(xiàn)醫(yī)院管理系統(tǒng)(His系統(tǒng))有月科室費(fèi)用匯總表,系統(tǒng)月匯總表金額和我實(shí)際登記的金額有差異(差異原因是:醫(yī)院剛開(kāi),系統(tǒng)不熟悉,再加上價(jià)格經(jīng)常改動(dòng)不穩(wěn)定,導(dǎo)致有些費(fèi)用沒(méi)有入系統(tǒng)),現(xiàn)在這個(gè)情況,如果醫(yī)保局或者財(cái)政部門(mén)來(lái)查賬的話,肯定是系統(tǒng)收入金額和賬本不相符,老師這個(gè)問(wèn)題大嗎?怎么處理?希望有醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn)的老師能給個(gè)辦法
老師好,請(qǐng)問(wèn)中醫(yī)診所可以刷醫(yī)保卡,我是在發(fā)生當(dāng)月根據(jù)刷的醫(yī)保小票先確認(rèn)收入,等下個(gè)月和醫(yī)保局對(duì)賬時(shí)才開(kāi)具醫(yī)保費(fèi)發(fā)票。這樣做對(duì)嗎?那開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月就不能再確認(rèn)收入了,這對(duì)增值稅申報(bào)沒(méi)有影響吧?
老師,我們是養(yǎng)老院,沒(méi)有增值稅。我們當(dāng)月根據(jù)記錄估計(jì)收入做賬。第二個(gè)月從醫(yī)保局拿到對(duì)賬單開(kāi)發(fā)票,開(kāi)票金額會(huì)和上個(gè)月預(yù)估的收入不一樣。這個(gè)時(shí)候怎么報(bào)稅?一般納稅人每月都要報(bào)。第三第三個(gè)月收到醫(yī)保局打款,因?yàn)樯婕捌髽I(yè)績(jī)效所以回款比發(fā)票少,這個(gè)怎么報(bào)稅?
老師好,請(qǐng)問(wèn)分公司之前在總公司代刷醫(yī)???,并在公司確認(rèn)收入,掛賬其他應(yīng)收款-總公司醫(yī)保卡1000,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)是總公司給醫(yī)保局開(kāi)發(fā)票并確認(rèn)收入1000元,總公司就紅沖了這筆掛賬,現(xiàn)在導(dǎo)致分公司和總公司的往來(lái)余額相差1000元?,F(xiàn)在分公司要注銷了,這個(gè)其他應(yīng)付款科目余額必須要一致嗎?
老師好:請(qǐng)問(wèn)醫(yī)館有醫(yī)保刷卡,是根據(jù)和醫(yī)保局對(duì)賬的結(jié)算單開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入,還是實(shí)際發(fā)生刷醫(yī)保卡業(yè)務(wù)時(shí)就先暫估收入呢?差不多先刷,下個(gè)月和醫(yī)保局對(duì)賬,相差一個(gè)月時(shí)間。
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門(mén)面,合同總價(jià)88萬(wàn),收到54萬(wàn),34萬(wàn)是明后年分期付款的,我開(kāi)正式發(fā)票開(kāi)多少錢(qián)?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過(guò)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬(wàn)多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒(méi)有購(gòu)買憑證,當(dāng)時(shí)沒(méi)有仔細(xì)追究這2萬(wàn)是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來(lái)發(fā)現(xiàn)2萬(wàn)固定資產(chǎn)沒(méi)有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬(wàn)固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問(wèn)部門(mén)產(chǎn)值有沒(méi)有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過(guò)固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒(méi)有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬(wàn) 還是100萬(wàn)/1.09
如果先確認(rèn)收入,可能會(huì)和結(jié)算單的金額有差異,到時(shí)開(kāi)發(fā)票再紅沖掉之前暫估的收入是嗎老師?
你好,是的,后期再?zèng)_差額就可以。