你好 ;? 怎么會不一致 ; 你正常? ?實際 的收入要與你醫(yī)保局和開票金額一致的;?
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點,盤虧了的話,做借待處理財產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進項轉(zhuǎn)出當月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來???按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
老師,我們是養(yǎng)老院,沒有增值稅。我們當月根據(jù)記錄估計收入做賬。第二個月從醫(yī)保局拿到對賬單開發(fā)票,開票金額會和上個月預估的收入不一樣。這個時候怎么報稅?一般納稅人每月都要報。第三第三個月收到醫(yī)保局打款,因為涉及企業(yè)績效所以回款比發(fā)票少,這個怎么報稅?
我們是長護險養(yǎng)老機構(gòu)。一般納稅人,免增值稅。每個月提供服務(wù)后當月根據(jù)臺賬確認收入,當月報稅做無票收入報稅嗎?次月從民政部門拿到賬單,我們開普票,開了發(fā)票賬上調(diào)整完上月收入后,開票金額比發(fā)票多或者比發(fā)票少,這個月稅務(wù)申報怎么報?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預計使用壽命為10年,預計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當月開具的電子紅字發(fā)票當月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
我們做老人長護險的,預估的收入里面有一些可能條件不允許不能報,所以醫(yī)保給我們的開票明細和我們當月確認收入可能不一樣。這個怎么報稅?而且回款金額也要小于發(fā)票金額。因為報銷的錢里還有一部分是企業(yè)考核績效所以可能會扣一些。稅務(wù)怎么報
你好? ?按照你賬上做的收入金額來報稅 。 匯款金額回來小了。 按照你開票金額來報 。??
報稅當月填到無票收入么? 次月開了發(fā)票比預估的多或者少,稅務(wù)申報時候要怎么調(diào)整? 后面月份陸續(xù)回來錢了,但是總的收的錢小于發(fā)票金額這個怎么稅務(wù)申報,怎么填?
?你好 1. 是的 2.? ? 那你? ?就先按 實際發(fā)生的金額來報。 對方扣除了績效什么的; 到時你計入費用或者成本去核算 ;??
假設(shè)當月預估1000收入,報稅按1000填無票收入? 第二個月開了發(fā)票調(diào)整了賬上的收入,根據(jù)發(fā)票金額在哪里填報? 后面的月份陸續(xù)收到錢,等年底所有錢都收完了,比發(fā)票少的被扣部分的錢怎么填報稅?因為錢收的不全。賬務(wù)上其他應(yīng)收和主營收入差額怎么做分錄呢?
?你好是的 。? 你預估的收入金額 也得與你實際一致的; 別 多 做了 到時? 無票收入? 寫負數(shù) ; 按你實際開票金額? ? 填寫在普票或者專票欄次去??
但是如果最后收到的錢少,也必須按發(fā)票金額報稅么?等于報稅系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票改一次。其余實際收入少了只在賬務(wù)做調(diào)整么
?你好 是的。先按實際開票金額報稅的? ?后面自己 金額不對做調(diào)整紅沖發(fā)票??
年底統(tǒng)一做一次紅沖發(fā)票可以么?因為每個月實際收款都會小于開票金額
我們免增值稅企業(yè),只開普通發(fā)票。年底沖紅么?
?你好? ?可以的;? ?你們自己考慮 可以年末紅沖??
沖紅不會被查吧?如果不沖 實際收入小于發(fā)票收入按發(fā)票報稅 稅務(wù)也不會查吧?這個涉及的什么稅?我們免增值稅
?你好 這個不會。正常紅沖不會的;? 你 實際少 是因為扣了你錢 。你紅沖了 少做收入即可??
收入不確定,發(fā)票紅沖這個是涉及什么稅?增值稅還是所得稅呢
?你好紅沖會涉及增值稅附加稅 印花稅和所得稅的?