同學(xué)您好,那您實際也不應(yīng)該確認收入是吧
之前會計從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
老師好,請問分公司之前在總公司代刷醫(yī)???,并在公司確認收入,掛賬其他應(yīng)收款-總公司醫(yī)???000,但是后來發(fā)現(xiàn)是總公司給醫(yī)保局開發(fā)票并確認收入1000元,總公司就紅沖了這筆掛賬,現(xiàn)在導(dǎo)致分公司和總公司的往來余額相差1000元?,F(xiàn)在分公司要注銷了,這個其他應(yīng)付款科目余額必須要一致嗎?
老師好!總分公司在同省2個地方,且只有總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì),在分公司所屬地區(qū)參與了A單位的招投標。中標,并開票給A公司及收款。但因為A單位在分公司所屬區(qū)域?qū)嵭械氖菍俚鼗芾?,社保公積金需要在分公司所屬地區(qū)繳納。所以總公司只能把款項打給分公司,由分公司代替總公司在當?shù)乩U納A單位的社保公積金。如此:總公司開票時確認收入及成本(賬務(wù)處理為:借:應(yīng)收賬款-A單位 11000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10952.38 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)47.62同時:借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:其他應(yīng)付款-社???1000;繳納社保把社??畲蚪o分公司時:借:其他應(yīng)付款-社???1000 貸:銀行存款1000,附件附上委托代付書。分公司收款:借:銀行存款1000,貸:其他應(yīng)付款-代付社???1000,實際在當?shù)乩U納時:借:其他應(yīng)付款-代付社???1000 貸:銀行存款1000,請問這樣操作可以嘛?有無風(fēng)險?如有如何規(guī)范?
之前投資方直接投資于總公司270萬作為總公司的實收資本入賬;然后總公司貸分公司墊付各種款項,問題是這部分資金,我做的其他應(yīng)收-分公司,其他應(yīng)付-總公司,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負責(zé)表,這部分其他應(yīng)付額過大,有干擾因素,現(xiàn)在1.需要把實收資本270萬分攤到各個分公司,還要清理這部分干擾因素,怎么調(diào)呀,之前分公司實收資本都是0,突然加進去計算都不會了,就是看一下,如果清算,分公司還是多少價值。其他應(yīng)收/其他應(yīng)付怎么抵消分錄?。能不能把表發(fā)給老師看一下,應(yīng)該比大段文字好理解一些,
找郭老師回答問題 老師 你好 我公司是房地產(chǎn)開發(fā)的一般納稅人 公司進入尾聲了 不分掛賬的需要調(diào)賬銷賬了 1:比如公司收到其他公司給的伙食費 原先的會計是 借:銀行存款1000元 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在我要消掉這個賬 我怎么銷 確定不付給這家公司了
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請嗎?
公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報好,但是截止2025年5月份了多繳的費用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財務(wù)報表。2025年等多繳納的個稅退回時,再在2025年的財務(wù)報表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時,需要把多繳的費用填報上去嗎?需要的話,怎么申報
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,申請高新技術(shù)需要多久,認定條件是啥
個人征信查詢付費才能解鎖風(fēng)險,有風(fēng)險一定是有問題嗎?手機清理還提示風(fēng)險呢,一定是手機中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
老師,有沒有大型商場賬務(wù)處理的學(xué)習(xí)資料呢
在兩個公司都領(lǐng)了工資,個稅怎么報
現(xiàn)金日記帳怎么記,怎么出具報表
現(xiàn)在想更正24年4季度的報表和預(yù)繳,需要補繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費,包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補需要補繳的那部分呢,已交稅費那里也沒有辦法填,是不是點申報那里就會自動抵扣之前已交的呢
其實是公司的收入,但是分公司不能刷醫(yī)保卡,總公司有資質(zhì)能刷醫(yī)???。但是和醫(yī)保局對賬時所有分公司的醫(yī)??疃加煽偣敬_認收入并開具發(fā)票了,那就得把之前分公司掛賬的應(yīng)收醫(yī)??钊考t沖了,否則醫(yī)保對賬的余額就不對。這樣就導(dǎo)致了分公司和總公司的賬面就差這個醫(yī)??畹臄?shù)字。老師,這種情況要怎么處理好呢?有兩家分公司已經(jīng)注銷了。
那實際是您的收入,那您就不是應(yīng)收醫(yī)保局了,而是應(yīng)收總公司了是吧
是的,那老師我做一筆這樣的更正分錄,沒有問題吧?之前做的是應(yīng)收醫(yī)保局,紅沖了,再做一筆更正的分錄應(yīng)收總公司應(yīng)該就是對的了,是吧老師?
您好,是的,是可以這樣的
那老師總公司給分公司返醫(yī)??顣r,分錄怎么做呢?
您有掛應(yīng)收賬款,那就沖應(yīng)收賬款
其實這樣就等于是記了兩次收入,總公司一次,分公司一次,都是一筆錢。
相當于是您是先賣給公司,然后總公司再賣給客戶
但是這樣做,等醫(yī)保到賬給分公司返款時總公司的收入就不能紅沖回來,只能沖減應(yīng)收款。
是的,這樣應(yīng)收賬款就平了
那老師,已經(jīng)注銷的分公司的款不用返了,怎么做賬呢?
應(yīng)收收不回來那就掛營業(yè)外支出
老師,具體的分錄怎么做?從確認收入到返款,再到收不回來?
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借銀行存款貸應(yīng)收賬款或者借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
老師我沒有表達清楚,公公司的貨款都是由總公司代收的,都打入總公司的賬戶。分公司確認收入時:借:其他應(yīng)付款-總公司 貸:收入、稅金,總公司收款時:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-分公司,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整才是對的呢?
那現(xiàn)在就需要其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款對沖是吧
是的,具體要怎么寫分錄呢?
借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款