你好同學(xué),稍等計(jì)算一下發(fā)給你
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)。那個(gè)初級(jí)的習(xí)題匯編,里面有一道題,就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個(gè)圖片,第二個(gè)圖片是第三道題的解答,答案就是那個(gè)會(huì)計(jì)分錄。然后我這個(gè)在網(wǎng)上也學(xué)習(xí)了解了一下,就是那個(gè)答案里面的應(yīng)收賬款。這個(gè)金額覺(jué)得。給我在網(wǎng)上查了,有點(diǎn)兒。有點(diǎn)兒不一樣,因?yàn)槔锩嫔婕暗念}目,第三大廳里面有一個(gè)。開(kāi)的那個(gè)代銷服務(wù)費(fèi)的一個(gè)增值稅發(fā)票價(jià)款是8000,需額是480。這個(gè)480的稅額就沒(méi)有說(shuō)。算進(jìn)去,在答案里面你能不能幫我看一看?我感覺(jué)這個(gè)答案不對(duì)。這個(gè)。480的這個(gè)數(shù)額沒(méi)有計(jì)算進(jìn)去,就只計(jì)算的那個(gè)。8000的那個(gè)。
公司二級(jí)單位上轉(zhuǎn)銷進(jìn)項(xiàng)到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級(jí)單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務(wù)局同意退稅給二級(jí)單位,但稅務(wù)局說(shuō)不給錢了,應(yīng)退稅款讓本部在當(dāng)月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過(guò)內(nèi)部存款還給二級(jí)單位。 二級(jí)單位分錄,上轉(zhuǎn)時(shí):借:主營(yíng)收入 10 貸:成本和銷項(xiàng)2。借:銷項(xiàng)2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 上月抵扣繳稅本部:借,應(yīng)交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計(jì)提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準(zhǔn)出未交增值稅就不平。 本月二級(jí)單位,借:銷項(xiàng)2,貸:收入2,本部對(duì)二級(jí)單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 本部,借:銷項(xiàng)2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計(jì)提數(shù)就是18萬(wàn),如果沒(méi)有這個(gè)2萬(wàn),正常計(jì)提未交20萬(wàn)。賬務(wù)上本月計(jì)提18萬(wàn)。繳稅時(shí),借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點(diǎn)不明白的是,雖然這個(gè)銷項(xiàng)是二級(jí)單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來(lái)交的,他多交就代表我多交,退回來(lái)后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應(yīng)該再把退的稅2萬(wàn)再加回去繳納???就這個(gè)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)。
老師,這個(gè)是全盤賬實(shí)操的題,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我有三個(gè)問(wèn)題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計(jì)算得出的? 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000,本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967,這個(gè)科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進(jìn)行賬務(wù)處理,那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?而且答案解析給出的公式是(起初銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+(銷項(xiàng)發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額,按這個(gè)答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊,這樣的話解析和題目中的表格是反的,為什么會(huì)這樣呢? 三、實(shí)際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成,還是需要自己手動(dòng)做呢?
甲、乙兩家公司均為對(duì)外提供內(nèi)部控制系統(tǒng)服務(wù)的公司,均屬于增值稅一般納稅人。甲公司于2020年11月20日將一套內(nèi)部控制系統(tǒng)銷售給乙公司,該控制系統(tǒng)市場(chǎng)價(jià)為4億元(不含增值稅),款項(xiàng)暫欠。乙公司于2020年12月10日將一套內(nèi)部控制系統(tǒng)銷售給甲公司,雙方作價(jià)4億元,該控制系統(tǒng)市場(chǎng)價(jià)為3.9億元(不含增值稅),應(yīng)收款項(xiàng)抵銷前述應(yīng)付款。開(kāi)發(fā)成本均為1億元。 分析要求: 1.給出甲公司理論上可行的會(huì)計(jì)處理方案,并說(shuō)明具體理由。 2.給出乙公司理論上可行的會(huì)計(jì)處理方案,并說(shuō)明具體理由。 請(qǐng)問(wèn)老師,這道題有幾種思路來(lái)解答呢,具體的會(huì)計(jì)分錄要怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,稅法一里面有說(shuō)到,客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)是按照差額計(jì)稅的,也就是全部?jī)r(jià)款+價(jià)外費(fèi)用-支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)來(lái)計(jì)稅。但是卻可以全額開(kāi)專票給乘車人,這點(diǎn)我理解不透。因?yàn)橐坏┌慈~開(kāi)專票給乘車人,那怎么還能按照差額征稅的方法來(lái)交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開(kāi)出去的發(fā)票金額來(lái)算稅的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
老師我用計(jì)算器算好十多遍,1700*13%是221,沒(méi)超過(guò)賬務(wù)處理的260,何來(lái)補(bǔ)稅一說(shuō),是它數(shù)字寫錯(cuò)了嗎
銷項(xiàng)是240,我說(shuō)錯(cuò)了老師不好意思,但是算出來(lái)也是大于221
這個(gè)題目你看下有沒(méi)有說(shuō)明增值稅稅率?
2019年的老師,增值稅率是13%
補(bǔ)交的那26的增值稅計(jì)算都是用13%
題目有點(diǎn)問(wèn)題,延期利息226萬(wàn),按照13稅率,收入為200萬(wàn),銷項(xiàng)為26萬(wàn)。他把26萬(wàn)做到其他應(yīng)付款了,這點(diǎn)是不對(duì)的。
另外銷項(xiàng)240,是1500萬(wàn)按照16的稅率算的,這是改題目沒(méi)改成功。你可以自己改下
是的難怪我算了十多遍我以為我計(jì)算器有問(wèn)題,我知道這題表達(dá)的意思,但是稅額那里題目寫錯(cuò)了
是的同學(xué),你能get題目的意思就行,題目略有瑕疵
考試應(yīng)該不會(huì)這樣吧
考試肯定不會(huì),放心吧