你好 主要看有沒有客源 這是關(guān)鍵?
老師你好我想咨詢一下咨詢服務(wù)類公司開的發(fā)票怎么樣做賬
老師 咨詢一下,想自己創(chuàng)業(yè)開財(cái)務(wù)公司這個前景怎么樣?
老師我想咨詢一下,個人名下有一家公司做電商的,然后個自己種植苗木,這樣代開個人發(fā)票可以嗎,
自己注冊公司 想在底下交保險 一年后領(lǐng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 這樣可以嗎 。因?yàn)槟壳肮具€沒有業(yè)務(wù)收入 這個收入能隨便做點(diǎn)嗎?因?yàn)橐衅髽I(yè)所得稅
老師,我想問下你,我自己也有注冊一個小公司的,只不過沒有什么業(yè)務(wù),我主要也是做一些咨詢服務(wù)類的業(yè)務(wù),我想買個這樣的軟件,應(yīng)該選哪種,
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時以為是租金,錯誤記賬:借:銷售費(fèi)用-車輛租賃費(fèi)8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯賬,經(jīng)核實(shí),此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤為負(fù)80萬,虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤分配 - 未分配利潤 6300
老師 假如是公司的第二個月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時再測算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?